同学你好 那你让他重新开不行吗

我们公司帮A公司开了发票,收了钱,我应该怎么做账,可以挂A公司的价税合计和销项税呢 收入50万 我们公司不含税价341978.76元+税额44457.24元,A公司不含税价100499.2元+税额13064.88元 分录. 借 银存 50万 贷 主营业务收入 341978.76 贷 销项税 44457.24+13064.88 贷 其他应收款 -A 公司 113564(含税价)
请教下老师,物流公司一般纳税人,签了份以租代售合同,合同约定甲租给乙三辆运输车,每月按2900元/辆支付租金,租期2年。乙方于6月对公账户支付4万押金,临时用车租金0.68万元,预付合同租金0.84元(乙方取得甲方内容为车辆租金的专票价税合计1.52万元,取得押金收据4万元)。双方口头协商同意于8月将押金转分期首付款,应付押金转首付款2万,结算7-8月租金应付1.74万,另应付保险费0.8万,扣除已预付的1.52万的租金后,实际对公账户支付3.7万(乙方取得甲方开具的车辆租金增值税专用发票价税合计3.7万)。9-10月分期款各0.87万由股东私转私方式垫付(未取得发票)。11月乙方取得价税合计4万的押金转租金车辆租金增值税专用发票,另支付11月租金0.87万,临时用车租金0.84万(乙取得甲开的车辆租金增值税专用发票价税合计1.75万大于应开金额1.71万)。12月甲方提前将一辆车过户给乙公司,乙公司支付该辆车的提前还款过户分期款本金4.5398万及过户费及杂费0.1398万(取得甲方开具的车辆租金专票价税合计4.5998万,发票金额扣除11月多开的400元)。另取得二手车机动发票3万
我公司应付别人车辆租赁费3个点专票价税合计9660元。对方发票开错了,多开了,开成不含税9660元,价税合计9949.8元。那我做账怎么做?进项税额转出怎么做分录?
我司向供应商采购一批材料含3%税率含税价为57530元。但是对方开发票开了1%税率的57530元。经协商,对方同意我司实际按照1%税率的计算含税价56412.9元支付,但发票不再重开。请问这个差额1117.09应该怎么做账。
我们单位是建设公司 属于小规模纳税人 收到一张铲车租赁费的普通发票 不含税收入693069.32元 税额6930.68元 价税合计:70万元 我想问一下这个会计分录怎么做
老师10月份社保,只交补之前1-9月金额,10月份当月的社保不缴纳吗?
老师您好,我们一直是从公账提备用金出来给员工发提成,每月提得挺多的,我们目前成本票太少,我想着以后公账给员工发提成这样是不是更好些?
25年给6个员工申报了全年一次性奖金,还差一个没申报,这个月可以申报吗
老师,做受益人备案是用个人登录 还是法人登录
老师我的进账是3个点,,我往外开13的票,实际算法是加多少个点啊,应该按不含税价还是含税价计算呢?
那老师 工商年报要明年才做 今年那个不是股东转钱进来备注投资款也可以是吗 明年做工商年报的时候填上去就可以了是吗
老师,开给个人的发票可以报销吗?
从厂家采购陈皮回来销售,开发票的话按什么类目开?普通发票税点多少呢
老师,预缴企业所得税重分类需要在账面做调整吗?我看审计做了分录,借:其他流动 贷:所得税费用
老师好,今天开发票的名称是链条在51发票查询的税率是13,我们是小规模3个点的税能用这个名称吗?
对方没有重开了,就分录怎么呢
同学你好 这个直接计入营业外就行了 不用转出
进项我多认证了,不用转出?
哪里多认证了?你是说多开部分的进项吗
对啊,多开了对应的认证的进项不就多了,需要转出吧
没事 这个不用转出的