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我公司应付别人车辆租赁费3个点专票价税合计9660元。对方发票开错了,多开了,开成不含税9660元,价税合计9949.8元。那我做账怎么做?进项税额转出怎么做分录?

2021-10-25 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-25 13:31

同学你好 那你让他重新开不行吗

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快账用户2722 追问 2021-10-25 13:33

对方没有重开了,就分录怎么呢

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齐红老师 解答 2021-10-25 13:38

同学你好 这个直接计入营业外就行了 不用转出

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快账用户2722 追问 2021-10-25 13:39

进项我多认证了,不用转出?

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齐红老师 解答 2021-10-25 13:45

哪里多认证了?你是说多开部分的进项吗

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快账用户2722 追问 2021-10-25 13:48

对啊,多开了对应的认证的进项不就多了,需要转出吧

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齐红老师 解答 2021-10-25 13:54

没事 这个不用转出的

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相关问题讨论
同学你好 那你让他重新开不行吗
2021-10-25
你好 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款16224 借:应付账款16224,营业外支出 1,贷:银行存款  16225
2022-06-20
同学你好 计入营业外就可以了
2023-04-17
你好,这个多长时间的?有使用时间限制吗?用在工程上的,得做工程施工。但是,你这个金额太大,得分摊一下。
2025-01-03
你好,你们开了多少发票确认多少收入 发票上的不含税金额是主营业务收入,税额是销项税。
2020-11-01
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