你好 把分了的红转投资本 借:应付股利,贷:实收资本
老师,股东的其他应收款转为分红,再把分了的红转投资本这账怎么记啊?
老师,记内账,股东的其他应收款想转成分红怎样记账啊?不交个税
老师,股东的其他应收款想转成分红怎样记账啊?个税如何处理,个税的会计分录
老师,请问公司挂账其他公司的其他应付款,还有股东的其他应付款,能把其他应付款转给股东,再把股东的其他应付款转入公司实收资本么?
老师,我们收到分公司2023年度利润82万计入投资收益,那么2024年股东分红岂不是又把这82万拿出来分红了,因为投资收益要结转到本年利润啊
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
第80题我有两个不明白的地方,二类水污染应该对前几征税?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
那其他应收款专成分红,怎么记账呢
你好,借:应付股利,贷:其他应收款
其他应付款减少了,应付股利也减少了是这样理解吗?
你好,是其他应收款减少了,而不是其他应付款减少了