你好,需要把主营业务成本换成长期待摊费用,然后按月摊销才是的

老师,请问一次支付几个月的房租,发票是放在预付款凭证后面吗?半年的房租是二十多万,已开发票,但是付款只付了十万,分录是不是借:预付账款—房租费 贷:应付账款— XX公司,发票放在这个凭证后面,支付款时做分录,借:应付账款—XX公司 贷:银行存款 摊销时,借管理费用/主营业务成本—房租费 贷:预付账款—房租费?
老师,餐饮行业一次支付三个月房租租金,收到发票,可以这么做账不 借:预付账款 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:预付账款
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师,汽车租赁公司支付汽车保险费, 没有收到发票,借预付账款贷银行存款, 收到发票后,借主营业务成本,应交税费,贷预付账款吗
好老师。收到房租款,但发票还没开出。可以做。借:银行存款,货:预收账款,开出发票后直接做借:预付账款,贷:应交税金 贷:主营业务收入
老师早上好!小规模纳税人开票是只能开3%(优惠1%)是吗
现在行政单位在建工程需要计提折旧吗
老师请问一下,我们是工程机械租赁公司,挖土机用的车用油费和维修费发票,入主营业务成本比较合适,还是入管理费用—车辆使用费更合适?
10月份计提9月工资且发放,这样合适吗?还有员工总提成1000元以下需要计提吗?
找郭老师,那就按老板娘挂账? ,我之前还想,为什么我的进项已经开到了7月份了,还有6张发票,平时每个月用两张或三张,这次用完六张,税负率1.7这样,用五张又交税多点,我不懂怎么斟酌好, 如果你就把社保47万做收入了,到时进项不懂够不够,如果够,就好说,不够我就唉骂,或者万一他不想47万都做收入呢?所以还是跟他沟通?但是一沟通很多问题问我的,
老师月底增值税销项、进项要不要结转
序时账是什么?序时账是什么?
挂靠个人名下的电话卡发生的电话费可以开票到公司吗
老师,我有一台车子,买来是10万,折旧了5万,卖出去是7万,请问这会计分录怎么做?
您好,老师,企业给员工买的北京普惠健康保费用可以税前扣除吗
老师,我公司是小规模纳税人,从私人处购买食材没发票都是挂在应付账款了,房租要进长期待摊那我们就没有成本了
你好,需要把主营业务成本换成长期待摊费用,然后按月摊销(摊销的时候借方也可以是成本科目啊)才是的
借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:长期待摊费用 是这样吗,长期待摊费用不是超过一年才这样做吗
你好,是的,是这样处理。 没有了待摊费用科目之后,发生的需要摊销的支出(即使低于1年),也需要通过这个 科目核算的
我是从7月份开始接手,收到了5-7月份的票和8-10月份的票,并且已付款,我就不知道怎么做账了
你好 取得发票的时候 借:长期待摊费用 贷:银行存款 按月摊销的时候 借:主营业务成本 贷:长期待摊费用
问题是之前的会计5-6月份都没做这个,我是不是可以把第一个分录不变,第二个分录金额做成三个月的金额
你好,之前的会计5-6月份都没做这个,你发现的时候可以补做啊
补做的会计分录还是一样的是吗
你好,是的,是这样的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。