您好,借:银行存款 贷:其他应付款 支付时候 借:应付账款 贷:银行存款
老师股东打入公司10万块钱,用于付另个公司货款这个怎么做分录啊
老师公司股东打款10万入公司账户,然后用于付另外的公司的服务费,怎么做分录啊
老师股东自己转入公司10万块钱,付了另一个公司服务费这个怎么做账啊
老师股东自己私户转入10万块钱,用于付另个公司的款项了,怎么做分录啊
老师 我们公司注册资金100万 有三个股东。其中一个股东是法人。只有法人往公户打钱了做其他应付款处理。 另外两个股东一分钱也没往公户转,也没钱转,怎么办
以前年度的只修改年度的财务报表可以吧???@郭老师
老师,由于客户一直没付钱,收取了滞纳金,要怎么开发票呀?
请问老师,贸易公司,出口的货物应该返回中国,但是无法返回,现在荷兰海关那边让我们上游交罚金,但是这个罚金应该我们转给上游。像这个情况上游是不是应该给我们开发票呢,因为上游不给我们开票,50万呢不开票不知道怎么做账
4月成立的公司,目前没有员工,个人所得税可以暂时不报吗
请问,我们公司在京东平台销售产品,产品价格是100元,实际京东给我们结算是98,抵扣券2元(该抵扣券我们需要给京东开发票),此业务的会计分录怎么做呢
老师您好,我公司跟别的公司签订了一份技术委托开发合同,金额大概200万元,直接做费用还是做成项目成本比较合适呢?谢谢老师
你好老师,怎么从应收应付上看出来是欠票还是欠款
我公司供应政府采购材料,因多方原因被审计掉的核减金额,不开负数发票,计入营业外支出,这一块汇算清缴调增吗
老师请问一下,差旅费报多了3元,次月退回是不是:借银行存款3,贷管理费用-3
老师好,在政务服务网 上变更地址的话 填写基本信息 里面有个 地址 这是填什么地址
成本用结转么
涉及到购进货物的你单独做分录
不是货物,是服务费,那就不用做分录了吧
您好,服务费用需要入费用的呢
老师分录怎么做啊
借:管理费用-服务费 贷:银行存款