你好,对的是的,他需要走农民工专户,因为不允许拖欠工资。
老师,我们公司是甲方,我们与乙方签订的这个建筑劳务分包合同。我以前没接触过这种劳务大清包的模式。请问,我想了解一下,是不是就是我们公司这个项目,所有工地上的工人,都是由乙方公司承包来施工的?我们要跟乙方公司结算工程款,工人的工资由总承包方设立农民工专户发放?
老师,我们是建筑总包工程公司,现在承包甲方一项工程,但是人工这方面是他们自己的,由于所有款项规定必须通过总包付款,所以他们将人工费打给我们,我们打给劳务公司,由劳务公司向他们支付人工费,请问,我们只要收到劳务公司的合规发票就可以了是吗
老师你好,问一下我们是建筑劳务分包公司。现在我们后期人工工资由甲方付款。然后从我们的工程款中扣。说是害怕我们拿钱跑路。请问有这种说法吗
老师,请问建筑行业中工程做了一半,然后工程没成,现在想回款但是总包说只能跟现在他们合作的公司签合同,但是现在这个跟总包合作的单位是开三个点劳务发票给总包,这样我们开九个点给这个劳务公司,劳务公司就不接受我们的票,说他们也抵扣不了,请问这种情况下我们公司如何处理比较好?
老师请问,就是我们劳务分包出去的工程,工程款只剩一小部分没付了,在验收的时候需要返工,然后返工的材料费和工时费都是我们公司出的,现在要把我们出的这部分钱从未付工程款中扣除,这种情况我要怎么做账呢
老师,我们是建筑公司,关于企业所得税汇算清缴福利费,日常放到“工程施工”科目里的伙食费(买米面油肉菜等),汇算清缴时也需要合并到管理费用福利费中作为计税依据吗?
老师你好,我现金之前是先垫付给公司付点位费的,借:现金1000贷其他应付款我 1000,付别人点位费借:应付账款-个人1000 贷 现金 1000收到博公司现金是借其他应付款个人借款1000贷:应收账款管理费1000么?为什么我这现金都是红色表示呢,麻烦老师看下我这分录有什么问题么?
老师,我们是建筑公司,劳务公司对我公司派遣的工人受工伤了,这个工人在医院所有的支出,我们怎么正常入账呢?他开回来的住院清单包括发票都是他个人的名字,我们能入账吗?
24年的发票冲红了,要做进项税额转出,怎么做会计分录
想咨询下:目前企业所得税二季度已申报,发现历史错误。可以先更正一季度数据吗,再更正二季度数据吗,为什么操作发生错误提示?
公司付给外部专家的评审劳务费需要发票吗
所得税我该不该接转啊
一般纳税人可以开普票么
老师,定期定额的月应纳金营额要填多少金额适合?
郭老师,我们是做车件的,卖五金制品,现在开出去,产品,和模具费,我们没有模具的进项票,找私人做的,我们要怎么开票,一类开五金制品,一类开模具类,还是怎么开
及时清理的,不能拖欠。
老师那我们公司报税做账怎么做,工资是从他们公司公账上打出去的
借应收账款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷应收账款正常按你单位扣职工工资来就行。
老师,个税还是由我们这边报哈。还有甲方付给工人的工资是总共的工资金额。我们可以分到每个月报个税吗?
你好,是 什么时间发下去的?应该在发放的次月申报。
工资金额是几个月一共的金额,如果在发放次月一起报就会缴纳个税,能在发放前分摊到每个月申报吗?
严格来说不可以的,如果你是推后发放,只要在当年发下去,和按月发的算个税的方法是一样的,也不需要多交税。
老师我意思是每个月报工资,后面工资金额一起发没影响噻
你好,有影响的,因为人家没有发到手,你给人家提前申报了。
那怎么办,甲方是按照后面几个月工资薪金总金额发给工人的。如果按照总的金额报个税。那工人要扣好多个税。本来农民工挣钱不容易,扣这么多税他们肯定不同意
会多交个税的,你们是按照工资薪金吗?
不会多交个税的,你们是按照工资薪金吗?在12月底之前能发下去吗?
嗯,按工资薪金报,年底发的出去
那就没关系 不多交