你好,这个减少成本即可的,按照实际支付的计入成本中

老师请问,就是我们劳务分包出去的工程,工程款只剩一小部分没付了,在验收的时候需要返工,然后返工的材料费和工时费都是我们公司出的,现在要把我们出的这部分钱从未付工程款中扣除,这种情况我要怎么做账呢
老师请问,就是我们劳务分包出去的工程,工程款只剩一小部分没付了,在验收的时候需要返工,然后返工的材料费和工时费都是我们公司出的,现在要把我们出的这部分钱从未付工程款中扣除,这种情况我要怎么做账呢
请问,我们建筑施工企业买材料实际情况是项目经理先到供货商那拿材料直接用到工程里,一段时间我会付一部分的款,付款时我挂的应付账款,但因为我不知道拿了多少的材料,所以材料我还没做账,现在就出现了应付账款出现负数的情况,这种应该怎么办呢
您好,老师!我公司是建筑劳务有限公司,现在跟项目部签了一份办工包料的桥梁工程,需要开9%的发票给项目部。这个工程其中的桥梁伸缩缝工程我工司又分包出去给了另外一个公司,这家工司给我们也是开9%的工程发票。然后老板又想把其余的工程再转包出去,让对方也开9%的发票给我公司?这样合理吗?
老师请问,就是我们分包出去的工程因为验收不合格需要返工,返工时找了另外一个人来做,返工费需要从分包款里扣除,这样我要怎么做分录呢?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
老师 具体的分录应该怎么做呢
借主营业务成本 贷银行存款
不用提现出这笔款是从工程款中扣除吗 ? 那我以后查账怎么清楚呢
不用的,如果是体现,计入全部成本,再冲减的
我还是不是很明白老师,这个思路是怎么个考虑的呢 还是不太理解
就是按照全部款项记入成本
后期发生抵减,再冲减成本