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我公司在外地的项目已预缴了增值税和附加税,我在电子税务局上申报时,在申报表上怎么填预缴的增值税和附加税,能把电子税务局上的填好截个图给我看一看吗?

2021-10-26 16:06
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-26 16:13

预缴的增值税就填在分次预交的增值税额一栏。

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预缴的增值税就填在分次预交的增值税额一栏。
2021-10-26
你好,增值税的在附表四本期发生额实际抵扣金额,需要抵扣的在主表28栏里面填写,然后附加税的不用单独填写,你的增值税抵扣了,附加税跟着抵扣。
2022-09-02
你好!增值税是填入附表四,增值税申报表主表中,“本期预缴税额”栏填写的预缴增值税额。
2022-04-18
你好,附加税直接零申报就可以的,你不是都缴纳了附加税代开的时候?
2022-07-14
对于跨区预缴增值税的问题,您在本地申报时需要填写《增值税纳税申报表》。在该表中,您需要将已预缴的增值税金额填入第30栏“分次预缴税额”中。 具体来说,第30栏“分次预缴税额”分为三行,分别对应不同的预缴税款情况。其中,第一行“本期数”应填写本期预缴的增值税金额;第二行“累计数”应填写自本期起至申报期止的累计预缴增值税金额;第三行“抵减数”应填写本期抵减的预缴增值税金额。 此外,如果存在附加税费,您需要将附加税费金额填入《增值税纳税申报表》第31栏“分次预缴税额(附列资料)”中。该栏也分为三行,分别对应不同的附加税费情况。 因此,在填写《增值税纳税申报表》时,您需要将预缴的增值税金额和附加税费金额分别填入相应的栏位中。
2023-11-09
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