你好 ;你是开的 建筑服务发票吗? 建筑服务个人 开的 不用汇算的;
个人去税务局代开增值税普通发票,开的项目是绿化用水,去税务局缴纳了增值税和个人经营所得税。其中个人经营所得按照销售收入的0.5%计算的,企业还需不需要给员工代扣代缴个人所得税了?
老师,现在个人去税局代开发票给企业。个人所得税税局是按个体工商户经营所得征收的。次年个人需要汇算吗
老师,个体经营所得(个体工商户),个人代开发票,都需要拼入经营所得做汇算清缴吗?(个体户经营者、个人代开都是同一个人)
有个人工资所得和个体户经营所得,以前是定期定额征收,去年12月份税务局给改成查账征收了,去年的个人工资所得6万免税额,就被个体户那边占用了,需要补缴个人工资所得税,个体户那边税务已经代报了年报和个税,有什么办法追回吗?
老师,请问劳务报酬到税务局代开发票,代开发票是需要预缴个人所得税吗?还有提供搬运劳务,税务代开的发票按经营所得代扣个人所得税,按经营所得代扣个人所得税后,这个经营所得会进行个人所得税汇算清缴吗?
老师,请问一下个税中的专项附加扣除,老人赡养不是扣3000吗?怎么在填报的时候只显示扣1500呢?(朴老师)
公司24年实发工资大于申报工资,现在想去税务窗口做补申报,那补申报的工资账务怎么处理,可以不去不申报吗?
咨询一下 出口退税备案还没做 第一单是8月初的 两个月了
这里的金额是1-9月份的累计金额,还是第3季度的7-9月份累计金额??
老师,旅游行业,小规模差额征税,季度开票金额25万,季度取得成本128481,本期扣除成本没有超过30万,本期扣除成本还需要填写吗?金额填多少
老师好,麻烦问下中秋给员工发的过节费怎么入账呢,直接转账的,需要申报个税嘛
老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额,然后再减按百分之一计算吗
老师。我们装修宿舍,花了20万已经开票我也做账到长期待摊费用了。但是后面装修的人说钱付了1.2万,属于他们自己忘记加了,后面又开了1.2万发票过来9月也已经支付了。这个1.2万我怎么做账??单独做长期待摊费用吗?还是直接做管理费用算了?
销售给个人的商品需要缴纳印花税吗?
公司承担的社保和公积金要在应付职工薪酬过度一下吗?
建筑服务,工程款
你好; 那就不用汇算的。这个个人开票的
个人开票都不需要汇算吗
你好; 个人开票不汇算的; 你开票就会缴纳个人经营所得税
甘我在公司有所得,另外在其他地方有所得,在其他地方有在税局开票给其他单位的。公司部分个人所得,次年要做汇算。会合并一起吗
你好 ;你公司所得是工资薪金 个税吧 。 你还有哪些所得; 你开了个体户吗
没开个体户,我虽然在公司任职,也有在其他地方有所得,有所得部分,我去税局代开发票了
你好 ; 你说的劳务报酬所得 和工资薪金个税所得 这个你要参加汇算的 ; 但是 你个人经营所得税 不参加汇算
个人经营所得我都去税局代开发票了,按个体户经营所得税局征收了
请问下,个体工商户,什么时候做汇算呢,次年03.31之前吗
你好个体户的话 是次年3月底之前汇算 。 是的