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当月计提本月工资,次月发放,当月月末对计提部分如何处理?

2021-10-27 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-27 16:00

您好,不做处理,挂在应付职工薪酬里,对所得税来说,汇缴前发掉就可以了。

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您好,不做处理,挂在应付职工薪酬里,对所得税来说,汇缴前发掉就可以了。
2021-10-27
同学你好!有两个方法可以解决。1、次月发放入账时红字冲掉上月计提的分录,然后补计正确的分录,然后做相应发放的分录即可。
2020-12-16
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款
2024-04-23
你好,这个两种方式都有有可能。
2022-05-24
你好!就是正常发放分录,只写这两个人的
2024-03-25
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