你好,最好根据你的税负,多多少少交一点税款。

老师好,我们公司这个月的销项金额小于进项金额,但是销项税额大于进项税额,那这个月所回来的进项票可以全额抵扣吗,还是说认证的进项金额不能大于销项金额
老师,你好,我们的进行税额比较大,然而这个月开的销项金额比较小,我是认证一点小金额,然后税负比较高还是认证一个大于销项税额的进项
老师,我认证进项发票的时候是不是只看进账税额就行了,不用管价税合计的金额,因为我算了一下,销项税额小于进项税额,但是价税合计的话,销项发票金额大于进项发票金额
老师您好,为何公司销项税额大于进项税额,可是销项金额却小于进项金额呢?
老师,我们上月进项票大于销项票,这月还要开票,商务问需要多少进项可以开票,请问这个进项金额是不含税还是含税金额?
老师好,公司员工的工资控制的正好交3个点的税,年底单独发奖金的话单独交税还是和工资一起合并交个人所得税呢
@郭老师@郭老师@郭老师
老师好,房租发票是几个点呀,租给企业的
销项价税合计是871963.4,进项是价税合计92193.36,利润表营业收入是781649.04,还用不用把城市维护建设税算进去啊,怎么算税负率
老师,我想咨询成本会计的问题,用于实际工作,生产生产成本-基本生产成本-原材料,借方发生额是领用原材料,贷方是结转到产品入库成本里了,我的问题是 1,为啥借方不等于贷方发生额,领出来不就是用于生产的吗? 3、为啥生产成本-辅助生产成本-XX,就是平的,无余额的?
老师你好,请问一下,我们去年有个供应商开票开错了,当月他没作废,次月才红字冲掉了,但是我们不知道,就把抵扣了,税额是417元,但是到去年10月份时候,我把账红冲啦,但是税额是挂在贷方,昨天我申报时候,我在申报附表二,第20行红字专用发票进项税转出填的417元,但是出来对话框,查看详情:申报比对不符,请问老师怎么弄?急急
老师你好,11月的社保在10月的工资 里面扣了,请问这个凭证要怎么做
能详细说说税务申报流程吗
老师 公司在司机名下了转回老板名下应该怎么操作
老师现在有没有什么政策。可以把年销售额小于500万的一般纳税人,改为小规模纳税人?
就是你自己计算这抵扣,你想要抵扣哪些,认证哪些
目前虽然销项金额小于进项金额,但还需要交几千的税,所以在想进项金额大于销项金额,但还需要缴税的时候这些进项票能否全额抵扣
我全额抵扣后还需要缴税,那么这个进项金额大于销项税额没有影响吧,因为票回来的时间不一致
抵扣的让你选择一部分,比如你想抵扣ABC,然后剩下的发票你不用勾选就行。