你好,一般纳税人增值税分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 附加税分录是 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税 , 贷:银行存款

老师我想问下这缴税分录外账这样做对不对: 计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,付增值税 借:应交税费-应交增值税-已交税金 应交税费-地方教育附加 应交税费-应交城镇教育费附加收入 应交税费-应交城市维护建设税 贷:银行存款
你好老师,我这样做对吗? 计提的时候: 借:营业税金及附加2200.52 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)1820.46 贷:应交税费-应交城市维护城建税 18.21 贷:应交税费-应交城市维护城建税 3.22 贷:应交税费-应交教育费附加 36.41 贷: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 322.22 上交的时候: 借:应交税费-应交增值税(未交增值税)1820.46 借: 应交税费-城市维护建设税18.21 借: 应交税费-城市维护建设税2.33 借:应交税费-应交教育费附加36.41 借:应交税费-应交增值税(未交增值税)322.22 贷:银行存款(或库存现金)2200.52
你好老师,帮我看看我做的分录对不对可以吗? 借:营业税金及附加57.84 贷:应交税费-应交城市维护城建税 18.21 贷:应交税费-应交城市维护城建税 3.22 贷:应交税费-应交教育费附加 36.41 上交的时候: 借: 应交税费-城市维护建设税18.21 借: 应交税费-城市维护建设税3.22 借:应交税费-应交教育费附加36.41 贷:银行存款(或库存现金)57.84 增值税计提.借:应交税费应交增值税转出未交增值税1820.46贷:应交税费未交增值税180.46 缴纳借应交税费,未交增值税1820.46 贷:银行存款1820.46 增值税计提.借:应交税费应交增值税转出未交增值税322.22贷:应交税费未交增值税322.22 缴纳借应交税费,未交增值税322.22贷:银行存款322.22
老师好,月底有未交增值税账务处理 结转应交未交增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 那增值税附加税需要计提吗? 还是缴纳时直接:借:税金及附加-应交城建、教育附加、地方教育附加?
从对公流水,做缴纳了增值税附加税,就只做一次分录哇,借:应交税费—未交增值税,应交税费—城市建设税,应交税费—教育费附加,应交税费—地方教育费附加,贷:银行存款
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
不是有另一种写法吗?我听初级老师讲的课没有这样做。直接计算出来交多少税后。借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 平时账务处理是按照哪种来做账呢?
你好,一般纳税人增值税分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 附加税分录是 借:税金及附加 , 贷:应交税费—附加税 借:应交税费—附加税 , 贷:银行存款 如果按你说的,会导致 应交税费~应交增值税(转出未交增值税) 科目余额无法结平啊
帮看下这报表应交税费是不是有问题,怎么会挂这么多?要怎么查账
你好,是不是有问题,需要看单位账务处理并结合申报表情况才知道的 这个过程是需要自己去检查核对的
那月末还要结转吗?怎么做分录?还是说等年末一次结转?
你好,需要每个月根据销项税额,进项税额情况做结转处理 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税