你好,如若一家公司。结算是可以一起结算的!如会计主体不一样,你就各自结算!发票和款同时,就直接付款,不用做应付了因为钱本来就付不差别人款了!所以直接做付款

老师,我司是小规模,我们发包四项工程给同一公司做,我们收到四项工程发票总金额10万元,我们只开一张总额为10万的支票给他,这样可以吗, (如果对方把四项工程总金额一起开一张发票我们能收吗), 如果对方给我们的发票和我们给出的支票是同一个月,对方给我们发票时,我们要做应付发录吗,还是直接付款时做,借工程施工-合同成本,贷银行存款,请老师帮忙写下正确分录
老师我想问一下,就是我们公司做一个屋顶分布式光伏发电项目,总金额2323万,有一部分进行了融资租赁,金额是1698万,已付给对方,剩下的600多万由我们账户支付,我是不是借合同履约成本-工程施工,应交税费进项税,贷银行存款
老师,我们是建筑公司,也是总承包方,现在把一个项目的路灯移位分包给另一家B公司,对方给我们开了工程款发票,这样可以吗?开这种工程款发票,是不是需要有转分包全同,同时也要看总承包合同中没有没注明能否转分包条款?
老师,您好,建安企业的所得税是按开票金额的老师,您好,我们签订工程施工合同,付款方式是工程开工付合同价款的50%,完工验收合格后付到工程价款的97%,扣留3%作为工程质保金,请问对方可以按合同总价一次性开一张发票给我们吗?
老师,我们分包了一个工程项目,甲方在支付进度款时,有一部分是用农民工工资专用户以工资形式直接支付给我们公司农民工(我们做工资表提交给甲方的),对于这部分进度款,我们还需要开发票给甲方吗?现在甲方要求我们对这部分开票。
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
你的分录是对的哈!
四项工程总金额共10万,对方开一张总额10万的发票,这个没有问题,我们能收是吧, 我们开一张总额为10万的支票给他,这个也没问题吗,同样是工程类,就是合同名称不同
是的,同学就是这样的
这样做帐的时候会不会乱
不会啊,这个就是分录,不会乱的啊