你好,对方给你开红字信息表,然后你们自己开红字发票。
老师销售发货收到款和没收到款的分录是一样的吗
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,(每一笔都是分录这样子写的,借:库存现金20000,贷:其他应付款法人20000)2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)这个要怎样调整合适,还是说不要去调整呢(公司公账是有钱,就是没有现金,因我们现在报销直接报销转账的)
老师,我给深圳公司代账,每次登陆电税局都需要验证码。能不能把自己增加办税员身份或者其他方式,就不需要每次登陆都需要验证码呢
农产品收购发票税率是多少
老师,注册一个公司专门用于把资金借老板的其他公司并收取利息,这个公司开利息发票需要有什么资质吗?
这题价款收完了也按合同的60%算吗?
老师这题不是按时间先后顺序来的吗
老师,拉我进建筑业的实操群
老师,工商年度报告那个从业人数跟税务年报一样吗,是一年度平均人数
老师,能否给一下最新的电子口岸网址
重新给他开就可以啊。
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
如果对方不肯退票怎么办?
已经认证了,不需要退票。
哦,就是再给他们开一张正确的发票给他们就行了,是吗?
我们作为销方要怎么才能查得到开给购方的专票有没有认证抵扣呢?
哦对的是的,你们可以开红字信息表,只要你开完出来了,能审核通过,对方没有勾选认证。
小规模或个体能开5%的税率的吗?
小规模的开不动产的,或者是劳务派遣的可以开5%。
购方原红字发票已认证抵扣了的,后我们开出的红字发票需要购方一份吗?
你好 是的需要这么做的。
发错了,应该是购方原专票已认证抵扣了的,后我们开出的红字发票需要给一份购买方吗?
是的是的,需要给对方的。
个体专票1%的税率开成5%的税率,除了要多交税对我们还会有什么影响吗?
你好发票无效,收到发票的那一方做不了。
但是购方也能认证抵扣哦!
认证只要是一个专票,这个单位和税号没有问题的话,就可以勾选,勾选的时候他看判断不了这个是不是真正的发票,是不是正确的发票。
那他们报税的时候能抵扣吗?那谁会判断这个发票是无效的呢,现在是他们不想开红字发票给我们了,觉得是我们这边开错的,他们那边又能得高税额抵扣,所以他们不想开红字信息表,怎么办呢?
可以抵扣的 但是不能保证以后税务局查到这个,让他们抵扣不抵扣。
没认证的专票跨月红冲,但对方已入账,需要追回原发票、给负数票给对方吗?
你好,需要把发票收回来,负数发票不给对方。