您好,这个是没有问题的呢

公司账户打货款给供应商个人的,供应商发票备注里居然写的现金支付,这对我们公司是不是有影响,公转私查的很严的
老师公司给供应商打货款备注是货款写成的贷款,也有进项发票就打款时备注错了这个没啥影响吧?
老师,麻烦问下:现在我司要付款给供应商,原本是要付给供应商的对公账户的,现在对公账户有问题,供应商说打到他们的对私账户,可以这样吗
请问,我们进供应商的货,2022年我们都是对公付款的,账面已平,2023年进了两次货我们对私付款的,不影响账面,现在质量有问题退货了一千多,供应商又打到对公账户,我这个怎么操作
小规模公司 供应商开的票过来发票备注现金是现金票 这个对我们有影响吗? 怎么做账?
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
公转私不是查的很严吗,公司明明是公账出去的,对方开票居然说是现金支付
您好,备注和实际可以有差异的呢,不是非得就这样的呢 ,最终看业务实质
就怕税务局查了会以为造假,其实确实是打的货款
您好,你不造假,不怕的拉