1、 正式的会议通知:会议费用预算(公司级、部门级、产品发布 级等标准限额)、会议议程2、 会议纪要:时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、 支付凭证。3、 会议签到表:单位、会议名称、开会时间、开会地点、与会人 员。
老师您好,我们有一个报销发票,只开了一个会议费的发票给我,我能入会议费吧?
老师,我们组织了几次会议。给客户开具的发票是会议费。我们的成本,没有场地费,用的是朋友的会议室。只支出了餐费,酒水,还有一些花卉,可以吗?
老师,我们组织了几次会议,给客户开具的发票是会议费。我们的成本,没有场地费,用的是朋友的会议室。只支出了餐费,酒水,还有一些布置会场花卉,可以吗?
老师,您好,我想问一下我们是做电力培训的,一周或者几天给报名者的培训,租个酒店的会议厅那种进行培训,酒店给我们开会议费的发票合适吗
老师,您好!我是文化传媒公司、小规模,客户委托我司办会议,并要求给他们提供的发票是制作费,不能开会议费,但酒店只能给我是提供会议和住宿发票,这样可以吗?
深水油田的的优惠是多少
经营所得A表第一季已产生经营收入但第二季度没有收入也没有支出申报的时候经营收入是第一季度累计的不能更改这就意味着要缴税可第二季度都没有收入和支出怎么申报呢
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师每个月交增值税还要看增值税的波动率吗?
老师,老是提示这个:你申报增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数20556.12大于"营业外收入"栏次金额0,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏次。怎么回事?
老师您好!做代理记账报税,需要办一个什么营业执照?
老师你好,如果季度销售额未达到30的话,做账的时候营业外收入是按3%记账还是按1%记账。如果超过30万呢?
老师您好,水产养殖公司,小规模,能开房屋租赁发票吗
老师问一下怎么根据收入成本倒退增值税税负呢?谢谢
租了地皮15年期,按使用权资产折旧,还是怎么处理呢?
报销会议费得有这些原始凭证。
那我这个就入不了会议费啦,那入什么科目?
实际是什么业务的。
你从对方那里发生的业务是什么?
实际就是会议费,就是没有您刚说的那些附件
只有这个发票
需要提供这些附件,如果没有的话,就不允许抵扣所得税。
补一个会议记录,可以吧?
上面的都要齐全,你可以问下你当地税务局那边。
那我这个发票就入招待费里,可以吧?
你好,可以这么做的。
郭老师,我们这个供应商给我们开的发票,他是一个废水处理的公司,只是给我们做废水处理,运费也是我们这边出,他把运费和这个废水处理的费用开一起可以吗?
可以的,可以这么做的。
郭老师,给研发人员租房子的费用我能进研发费用,加计扣除吗?
你好 房租的不可以。
郭老师,研发人员的汽油补贴可以入研发费用加计扣除吗?在工资里发给他们的?
你好,可以的,你做工资里面可以。
郭老师,我还想问一下,我们的汽油补贴是在工资发的,工资单上就注明的是汽油补贴,那我在做工资入账的时候,这个汽油补贴,我是做在管理费用-工资里,还是做在管理费用-福利费里?
做管理费用工资里面。
研发部门的,你应该做到研发支出工资。
郭老师想请教您一下,我们买的清风的抽纸,员工自己用的,入什么科目比较好?
你好,办公室用的可以做到办公费。