你好 虚开发票不建议

小型微利企业印花税减半需要在哪填写呀
老师,现在个体户上了平台的平台自动对接税务,客户7—9这个季度是旺季大概有一百来万的收入,还要就是节假日多一点,其他月份的收入大概就十来万的收入,这个的话他的经验所得怎么样可以少交一点税呢,增值税是不是就没有办法了
2022年度对方开具给我公司一张13%的增值税专票(我公司税率是13)已经抵扣认证了,现在对方税务局查到了他们没有权利开13个点,只能开6个点的发票,现在需要红冲,对我们这边税务局有没有什么问题?
控股股东不能成为企业法定代表人吗?现实生活中好像都是这样的
老师,实操系统六月份报税利润表数据填错了,怎么才能清空数据重新练习?谢谢!
小型微利企业印花税减半,怎么操作呀
老师,申报个税的收入是按缴费工资,还是缴费基数
老师我们公司是小规模纳税人,开具普票100万,按1%缴纳增值税及附加税,然后有2%的增值税优惠,该怎么做账呢
您好,我想看这个分录是不是之前会计做错了,是不是都应该是应收账款呢!
公司是不是一定要交企业所得税?
所以,一定要进到进货的发票,后才能开票,对吗?
你好不一定的,你有实际购入,即使发票没有到你销售出去也可以开。
怎样证明购入了,发票就是证明进货了吗?
你好 对方的发货单 你们的入库单
明白,一定要具备这些资料后,我们才能开票表示销售了?
对的是的,你有实际购入的证明,只要你能证明税务局、税务局认可就行。
老师,如果理解为我们预售,先开发票给客户收款,后一步我们的货物,供应商发货,我们入库,这种情况下,我们是否可以现在先开出销售发票?
你好,如果是预售的话,你开的发票和你实际发货时间不要间隔太长。
相隔一个月,不算长吧?
号不算长的,可以的可以的。