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我方是设备销售方,购买方母公司已经支付了预付款,我方9月开具出一部分增值税专用发票,十月已经抄税,十月内继续开具发票,却被购买方要求将合同主体购买方更换成购买方的全资子公司!该如何充红及作废发票较妥?

2021-10-29 02:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-29 05:29

您好,把之前的发票做红字分录,然后再按照正确的公司开票就行

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快账用户7722 追问 2021-10-29 08:48

你好请问我和朋友投资做生意,我投进去105万现金,他投了设备作306万,货物作567400元,又拿出现金372600元,现在我们收了一部分货还剩257217元,那么我的毛利怎么算呢?可以帮我算下吗?

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齐红老师 解答 2021-10-29 09:04

你这不还是卖没卖呢?怎么算毛利呢?

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快账用户7722 追问 2021-10-29 09:16

买卖了,才能算是吗

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齐红老师 解答 2021-10-29 09:16

对呀,你没卖的没有利润,怎么算毛利呢?

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您好,把之前的发票做红字分录,然后再按照正确的公司开票就行
2021-10-29
借:管理费用-修理费2500 应交税费-应交增值税-进项税额  325 贷:银行存款   2825
2023-12-11
3×80000×13%+7910÷1.13×13%+145000×13%-5200 你计算一下结果同学
2022-10-15
同学你好 马上发过去
2022-12-19
学员你好,分录如下 借*库存商品 主营业务成本 借*主营业务收入30000应交税费-增值税-销项税额3900贷*银行存款等33900
2022-12-19
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