您好,收购发票是开免税发票。

老师,我们公司比如说是9个点的税率的发票开给甲方,他们提供进项是13%的税率,进行抵扣的话能抵扣多少的税?还有就是只能抵扣增值税,还是增值税附加税都可以抵扣?
老师,一般纳税人,我们就是开发票有开13%的税率和9个点的税率,我们是可以自开收购发票认证抵扣,那收购发票是不是也是可以开13%的税率,和9%的税率进行抵扣认证
你好,我是批发零售商贸公司,一般纳税人,13个点的税率,我们有张进项9点的进项税率,我们只能开13的税率出去吗?还是9的税率也是可以开的
你好,我取得进项发票是石油的,但是我们留抵税额太多了,进项发票可以认证不抵扣吗,认证不抵扣会有什么风险吗?我们开出发票是9个点,油票是13个点
老师好!我们是一般纳税人,开出去的销项发票是9个点的税率,进项发票是13个点的税率,发票认证系统中有许多的滞留票,进项太多了,怎么处理?可以认证不抵扣,然后做成成本可以吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
那我们算税的是可以一部份是可以按13%来算进项吗,还是全部是按9%来算进项
你好 收购发票是开免费发票开不了其他的 其他的进项按实际开
那免税的发票抵扣税就是全部按9%的来进行抵扣,是不
你好 直接销售的抵 9 加工成13税率产品的按10抵