您好,收购发票是开免税发票。
老师,我们公司比如说是9个点的税率的发票开给甲方,他们提供进项是13%的税率,进行抵扣的话能抵扣多少的税?还有就是只能抵扣增值税,还是增值税附加税都可以抵扣?
老师,一般纳税人,我们就是开发票有开13%的税率和9个点的税率,我们是可以自开收购发票认证抵扣,那收购发票是不是也是可以开13%的税率,和9%的税率进行抵扣认证
你好,我是批发零售商贸公司,一般纳税人,13个点的税率,我们有张进项9点的进项税率,我们只能开13的税率出去吗?还是9的税率也是可以开的
你好,我取得进项发票是石油的,但是我们留抵税额太多了,进项发票可以认证不抵扣吗,认证不抵扣会有什么风险吗?我们开出发票是9个点,油票是13个点
老师好!我们是一般纳税人,开出去的销项发票是9个点的税率,进项发票是13个点的税率,发票认证系统中有许多的滞留票,进项太多了,怎么处理?可以认证不抵扣,然后做成成本可以吗?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
那我们算税的是可以一部份是可以按13%来算进项吗,还是全部是按9%来算进项
你好 收购发票是开免费发票开不了其他的 其他的进项按实际开
那免税的发票抵扣税就是全部按9%的来进行抵扣,是不
你好 直接销售的抵 9 加工成13税率产品的按10抵