你好 发票上面有明细吗,如果没有,你直接入咖啡机的固定资产是可以的
一、A公司每月就3-4笔维修或销售配件业务,全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司赚钱,主要以B公司赚钱。 二、A公司经营范围: 健身器材,文体用品,Ⅰ类医疗器械,户外旅游用品,美容美发用品(除美容及整容植入器械及材料),仪器仪表,金属制品,电子产品的销售,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询(除经纪),企业营销策划,会展服务,从事计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 问题: 4月份B公司缺钱,和A公司签订了一份合同主要内容是640套月700单价的云端服务合计448000。当时付款没有开票,8月份开一半的发票入的"借生产成本-辅助生产成本,贷应收账款-XX公司",本月剩下的票也都进行了开具。 1.请问入账的科目对吗? 2.如果对要结转到什么科目? 3.不是生产企业也可以做生产成本科目吗? 4. 如果不对要入什么科目怎么做账? 2.
一、A公司每月就3-4笔维修或销售配件业务,全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司赚钱,主要以B公司赚钱。 二、A公司经营范围: 健身器材,文体用品,Ⅰ类医疗器械,户外旅游用品,美容美发用品(除美容及整容植入器械及材料),仪器仪表,金属制品,电子产品的销售,企业管理咨询,文化艺术交流策划咨询(除经纪),企业营销策划,会展服务,从事计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 问题: 4月份B公司缺钱,和A公司签订了一份合同主要内容是640套月700单价的云端服务合计448000。当时付款没有开票,8月份开一半的发票A公司入的"借生产成本-辅助生产成本,贷应收账款-XX公司",本月剩下的票也都进行了开具,请问A公司怎么入账,它没有大的主营业收入可以消耗这笔448000。 1.请问入账的科目对吗? 2.如果对要结转到什么科目? 3.不是生产企业也可以做生产成本科目吗? 4. 如果不对要入什么科目怎么做账?
您好老师,打扰下,收到的发票开具的内容是咖啡材料,可以入固定资产科目吗?附件有送货单有咖啡材料,有咖啡机。发票内容写的只是咖啡材料,没有写咖啡机。
温馨食品有限责任公司是生产八宝粥的增值税一般纳税人企业,2021年12月发生如下经济业务,请根据经济业务内容编制正确的会计分录。1.2日,用银行存款购入无需安装,生产用的专用设备价款60000元,专票上增值税进项税额7800元(增值税进项税额可以抵扣)2.3日,向平光贸易公司购入花生材料,价款计50000元,专票_上增值税进项税额为6500元,货款尚未支付,材料尚在途中。3.5日,.上述花生材料到货,并验收入库。4.6日,公司以银行存款支付.上月挂账的水费6500元(其他应付款-供水公司)、电费13000元(其他应付款-供电公司)。5.7日,以银行存款支付本月公司电话费用,其中行政部1100元、销售部1800元。6.9日,办公室张群报销差旅费2150元,出纳以现金支付。7.11日,本月生产00000听绿豆八宝粥,生产共领料189000元,其中领取绿豆70000元、花生50000元、小麦58000元、莲子11000元,编制生产领料凭证分录,要求写出明细项目。8.17日,本月应计提固定资产折旧25000元,其中生产车间使用机器折旧费为2100
请教一下老师们,我们做装饰装修业的,项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了,项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的,我是做内账总账的,也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账,我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目,再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”,进销存里是可以备注发票号的,但项目会计并没有做到这一点,我会写个情况说明给财务经理,五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求,我想问一下老师们我这个处理能行吗?有无更好的高效的办法呢?
老师,审计是我们把需要的东西提供过去,然后要等一个礼拜是吧,审计费用计入管理费用审计费吗?如果审计不通过怎么办
老师,那审计查账的时候,不会特别查我科目的设置吧,只要我的收入和费用成本利润核算清楚就没问题吧
老师,那审计的时候是不是要提供去年一年的会计凭证和报表还有申报数据
老师,帮忙看下我们这个融资租赁相关分录怎么写
我报的是2024年的年报,利润表,上年金额填写的是2023全年的金额,本年累计金额,填写2024年全年金额,对吗老师
老师你好,️个问题请教下,就是我们有些客户有高开发票的情况,很多是业务员自己拿回扣,发票金额汇公帐后我们又会用私帐打还她个人帐上,像这种怎么处理好点?
老师 第一次报出口退税 怎么操作
卖鸡蛋,自己有个养殖场,给鸡入了保险,鸡死了,保险公司赔付了理赔款,如何入账?
老师您好,2024年第四季度资产负债表上应付职工薪酬36000元,2025年2月已支付,请问现在做2024年所得税汇算清缴填资产负债表的时候应付职工薪酬应该填写0还是36000?
专业老师回答:计提工资的时候,应发工资应不应该把员工迟到的罚款扣了计提呢? 如果没有扣,那罚款,是不是在发放的时候计入营业外收入是税法的规定呢