同学你好, 1、可以按预估的成本结转 2、首付款,可以按预收账款处理的
老师,我们的客户是事业机关单位,预收款都是在项目还没有开始之前就收到,而且是开发票,见票打款,请问我该怎么记账呢?还没开工,票开了预收款收到了,税也缴纳了。 这样记账可以么? 借:银行存款 贷应收账款 应交税费~增值税~销项税额 每次按完工百分比确认收入时 借 应收账款 贷 主营业务收入 同时结转成本
请问老师,房开企业项目主体没有完工情况下: 1、给业主开全款发款,需要做主营业务收入,主业务成本如何结转; 2、收到首付款时,记预收账款,银行按揭款也记预收账款。
老师,请问建筑工程施工在施工过程中, 收到款写借:银行存款 贷预收账款/应收账款 开发票的时候写;借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-销项 需要确认收入和成本的时候写:1、借:工程结算 贷主营业务收入 2借:主营业务成本 贷:工程施工
请教老师建筑业 的问题一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润
老师好 想咨询一下 房开公司竣工验收后 账务上是否需要做处理?还是等到销售商品房开发票时借:预收账款 贷主营业务收入 应交税费—销项税 结转成本:借主营业务成本 贷开发产品
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老师好,请问 2024年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,小企业会计准则,把去年的账冲掉重新做账,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,利润表就很奇怪,这样做对吗?,谢谢
公司的进项发票内容是黄金3万多咋做账,老师
其他应收款需要录点期初,对应科目是什么,光录一个好像期初不平
老师,我单位收到一张专票,主要要退货,对方给部分冲红,那我进项是按点子税务局那里进项入账,?
请问一下要填业务招待费,汇算清缴需要填那些表呢
在当地补办好营业执照了,多久国家企业信息公示系统不显示营业执照作废声明
老师,我们公司买的自动弯管机,切割机,单价在10万以上,这种我应该归入机械设备按10年折旧,还是归入与生产经营有关的器具,工具按5年折旧呢
这两道题的答案感觉矛盾了啊,到底产品成本是否包含销售预算
老师,生产制造业车间安装的排烟的 ,价值19万,应该按几年折旧呢
请问收到银行按揭的房款还是记预收账款吗
不是的,按揭的话你可以直接计入收入的