可以的,直接可以少开500块钱。
老师您好!我们是建筑施工企业,结算时甲方对我们的罚款以及水电扣款等都是税后扣款,也就是说等于给我们支付工程款了。但是这些扣款罚款没有给我们开具发票,我们可以直接进项目成本并且税前扣除吗?谢谢!
老师,甲方罚我们500元钱,让我们把工程款发票少开500元,请问这样可以嘛?还是罚款直接转给她们公司,给我们开个收据就行。
老师,我们假如扣供应商的质量罚款,可以直接在我们付的货款中扣除嘛?比如要付200元,但是出现质量问题,扣50元,只支付供应商150元 ,50元给供应商开质量罚款收据 可以这样嘛?
老师我们给客户送了点货,已经开了发票,后期客户用的过程中有点质量问题罚了我们500块钱,我想问问这个业务怎么处理比较正规,我直接给他公户打款500元的罚款不行吗,账务和税怎么处理
你好,我公司是建筑行业一般纳税人,A公司没有资质,用我们公司和甲方签合同,开发票收款等。我们等于接了工程分包给A公司了,然后收取A公司管理费。 问题:假如甲方拨工程款500万,我们给甲方开500万发票,给A公司付款时,是让A公司给我们开500万发票好呢(管理费私下收取),还是让A公司给我们开500万扣除管理费后的金额好呢(管理费只能显现出来)?
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
如果不想少开500元的话,可以直接转给她们公司吗?感觉收入是收入,罚款是罚款呢
你好,这个是质量扣款吗?
如果是的话,你需要开一个红字发票
对的,因为工作质量问题。
质量问题的话,你需要开一个原价的,然后再开一个红字发票,这样才行。
这个红字发票不是冲红,就是直接一张500元的红字发票嘛?具体怎么开呢?我们是百旺。
哦,对的是的,你给对方开的是专票还是普票的?如果是专票的,对方把发票认证了,然后他开红字信息表,你们只需要在专票开具页面打开,然后选择红字或者是负数,选择第二个下载开具。
这个是冲红嘛?开票内容我们写什么呢?
对的是的,属于红冲 销售折让。
等于让我们把之前的发票冲红,再开个销售折让的发票嘛?那这个方法和冲红,然后少开500元发票有什么区别嘛?
你好 没有区别的。 少开500省事