你好,现在补上之前的收入你们都知道,然后你的成本最好都让对方给你们补开发票,在汇算清缴之前发票到了就行。
老师,我们是小规模纳税人,之前是核定征收,现在突然通知所以小规模都要查账征收,从7月开始,那我们之前那几个月的费用可以用吗?还有去年的可以抵扣吗?
老师,我接手一个珠宝个体户是小规模,这次去报税税局说是查账征收,但是问之前的会计说之前是核定的,都没有帐,现在咋办
个体工商户,从2019年才开始被转为查帐征收,之前都是核定征收。现在打算注销,我想问的是,之前由于是核定征收,都没有做帐,只是后来改为查帐征收才开始做帐,那税局如果要查帐,从哪一年查起。而我就只能提供两年多的帐,有没问题?
老师,您好!我们去年办的个体户营业执照,是查账征收,但是我们不开票,也没有任何收入,现在在当地税局申请改成核定征收,人家说都是查账征收,没法改,但是我们不发生任何业务,也必须要建账吗?
我是个体户,小规模纳税人,一二季度是核定征收,从第三季度开始就是查帐征收了,在电子税务局扣缴端申报的时候没有看到之前已经缴了的税控,已缴税款哪里是0,之前是核定征收的时候交过个人所得税,是去窗口申报的,用的通用申报表 申报的,是缴了费的,为什么扣缴端没有之前缴费的数据呢?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
补收入啥意思,之前报税都按开票报税的啊
你好,那你之前做账吗?做收入吗账上。
之前没帐,但是之前是核定啊,不需要帐
那你今年的都要做账了,这个知道吗?因为你今年都要查账征税,所以需要补上的。
如果你在中途中作乐查账,征税一年,从一月份开始都要查账征收
那之前的凭证收入做一张,成本也做一张,费用也做一张吗
你好,对的是的,是这么做的。
就做今年1月的吧,那成本费用没有票咋办
你好,做一个暂估。汇算清缴之前发票到了就行。可以抵扣所得税,如果一直都没有发票的话,汇算清缴需要调增。
之前估的成本是按收入9折,我现在入账哪有那么多,我不做进销存直接按利润算成本可以吧
可以的,没有发票你怎么做都可以 但是你银行支付的能一致吗。
结转成本是100,但是你实际只支付了80,你剩下的20怎么做。
就不一一对应商品做啊
你好,那你结转的成本不就不对了?比如你销售出去是a产品,你结转的是B产品,那你这个a产品早晚不也得结转。