你好!这个借管理费用—业务招待费 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
小规模餐饮,在自己的店里招待消防的,收银台的账单是要挂账公司账号,还是做赠送?做账是不是,借:销售费用—业务招待费,贷:主营业组收入么?
老师问一下,就是我们做餐饮服务的,员工在自己门店消费,我是怎么开发票,怎么做帐呢?
老师,我们是餐饮公司,在自己门店招待的费用如何做账?
老师,我们餐饮企业,员工食用午餐晚餐是自己企业的生产出来的,包吃的餐费如何做账?
餐饮店在自己店内招待客户的餐费如何做账,用给自己开发票吗
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
不能自己给自己开发票的话这个费用就没有发票,那这笔费用所得税汇算清缴的时候需要调增吗?
你好 要做纳税调整的呢
我说的调增不是说60%或者营业额5‰的那个 而是说这个费用是不是要因为没有发票全部调增
你好 费用没有发票全额调整的
那也就是说我们在自己的门店招待发生的费用是不能在税前扣除的对吗
你好 视同销售可以税前按标准扣除
可是我没有发票,也可以吗?
因为不能自己给自己开发票啊
你好 做无票收入申报了也可以的
您的意思是说如果我这部分作为无票收入计入了增值税,那对应的费用就可以按照业务招待费的标准进行扣除是吗?
你好 是的 是这样处理的