你好!这个借管理费用—业务招待费 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税

小规模餐饮,在自己的店里招待消防的,收银台的账单是要挂账公司账号,还是做赠送?做账是不是,借:销售费用—业务招待费,贷:主营业组收入么?
老师问一下,就是我们做餐饮服务的,员工在自己门店消费,我是怎么开发票,怎么做帐呢?
老师,我们是餐饮公司,在自己门店招待的费用如何做账?
餐饮店在自己店内招待客户的餐费如何做账,用给自己开发票吗
公司主营业务是做餐饮酒店的,在自己公司招待,怎么做账
你好,滴滴打车取得的电子普票从今年起不能抵扣进项税了?
公司经营办公地址变更需要提供什么资料?
老师现在渣土清运费开*建筑服务*渣土清运费是多的吧
科目余额表期初和期末余额合计是负数正常的么?为什么会是负数
公司经营办公地址需要提供什么资料?
新的增值税法下,预收也要缴纳增值税,产生的税法和会计差异如何处理
小企业有以前年度损益调整这个科目吗
我们公司买了4个电饼铛,用于有展会时做试吃,应该计入什么科目
老师好!给个人开发票除了要名字,还要身份证号是吗?身份证是必填号吗
加盟商进货8万,我们给总部支付了7万进货价,1万是我们的扣点,然后总部货之前发给加盟商了,这个怎么做账,加盟商给我们8万我们做的预收,付给总部做的预付账款,现在货之前给加盟商了,没有过我们的账,这个怎么处理
不能自己给自己开发票的话这个费用就没有发票,那这笔费用所得税汇算清缴的时候需要调增吗?
你好 要做纳税调整的呢
我说的调增不是说60%或者营业额5‰的那个 而是说这个费用是不是要因为没有发票全部调增
你好 费用没有发票全额调整的
那也就是说我们在自己的门店招待发生的费用是不能在税前扣除的对吗
你好 视同销售可以税前按标准扣除
可是我没有发票,也可以吗?
因为不能自己给自己开发票啊
你好 做无票收入申报了也可以的
您的意思是说如果我这部分作为无票收入计入了增值税,那对应的费用就可以按照业务招待费的标准进行扣除是吗?
你好 是的 是这样处理的