同学你好 对的 是这样
老师。小规模的高新企业申报汇算清缴。是比普通公司多了几个表。研发加计扣除的。小规模的也要按项目来区别费用吗
老师,小规模公司用小企业会计准则,汇算清缴时调增缴的税记在了缴纳当期,现在申报2季度的所得税和财务报表时,所得税费用和账套报表上的有差额(差额就是汇算清缴时缴的金额),这个需要处理吗?(申报表上也改不了啊)
老师好,公司的研发费用在汇算清缴的时候,要跟研发费用加计扣除优惠明细表的合计数一模一样吗?有的小类在研发费用加计扣除优惠明细表没有相关的类目,比如说交通费、通讯费、办公费、招待费这些
老师好,公司的研发费用在汇算清缴的时候,要跟研发费用加计扣除优惠明细表的合计数一模一样吗?有的小类在研发费用加计扣除优惠明细表没有相关的类目,比如说交通费、通讯费、办公费、招待费这些
老师好,我们公司要申请高企,高企要求研发人数占总人数不低于10%,如果按这个比例算下来,账面研发费用就太高了,我肯定不能按照账面数据去享受加计扣除,但这样账面研发数据和享受加计扣除的研发费用就存在比较大的差异,问题一,这样是否会存在较大税务风险;第二、申报高企的时候肯定要看汇算年报,年报上加计扣除的数据跟账面数据不一致是否也影响高企申报
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
小规模的汇算清缴。像一般企业收入明细表提示不是必须填。可以不填吗。
小微的可以不填写的