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老师 我们公司准备注销,由于公司账上有借款20万无力清偿,所以转入了营业外收入,目前账上未分配利润-18万多,那么转入20万营业外收入后,出现了14591.92的利润,这部分利润我计提了企业所得税后现在有未分配利润14227.12,这部分未分配利润是不是要缴纳20%个人所得后才能去注销呢?把借款转入收入这样操作有税务风险吗?
老师好!我们公司去年注册一般纳税人,注册资金认缴100万,目前除了必须公账支付的钱其他开销我们都是用私账直接支付,很多费用没开票,怎么样把这些费用做到公账里面呢?可以先把钱转入公账再以备用金的形式转出来供日常开支吗?租的办公室也没有开票,租金要怎么报销呢?如果一直用私账交易会导致我们实收资本没有缴。
老师,我科目余额表如下:其他应收款5万,其他应付款30万,实收资本是0(认缴出资额为 6万);以前年度可弥补亏损20万.现在公司要注销。我这样处理是否可行:第一个,将应收应付转入营业外收支,借 其他应付款 30 贷 营业外收入 25贷 其他应收款 5; 第二,借 营业外收入25 贷 本年利润 25 第三 ,借 本年利润25 贷 利润分配-未分配利润19 贷实收资本6 第四,借 税金及附加 0.15 贷 应交印花税 0.15 老师,这样处理可以吗?谢谢老师
老师,有个公司需要注销,是小规模纳税人,这个公司一直都没什么业务,往年亏损2万多,今年有开了5万多的发票出去,现在要注销,遇到一个问题:公司的账上的钱不够还其他应付款(都是挂在法人下面的其他应付款有3万多),现在公司要注销需要封账,这笔钱也还不了给法人了,其他应付款的数据全部结转到“营业外收入”,这样一来的话,就需要交企业所得税,有没有什么办法,可以避免缴纳企业所得税?
老师请问一下,之前我们老板转入200万到公司对公账户,然后之前她没备注那用途,我把200万都算作投资款入实收资本了,然后还缴纳了印花税,现在她说只有150万是投资款,50万是还之前从公司借出来的款,那我账如果从实收资本和其他应收款走一下,行吗?然后要写什么补充说明吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
如果企业启用ERP,财务记账凭证后面需要附出入库单据吗?
老师,建筑公司里的现场经费,安措费,措施费,间接费用这几个科目如何区分,我看了那个长城建筑的实操课,这几个科目老是分不清
总承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢
年终奖是年底一次性计提还是每月计提?
老师我想问一下查账的问题,公司出现财务状况啦
老师,有个公司准备注销,之前老板借款给公司发工资欠老板9万元,实收资本已经全部缴满,账面没有钱了,如果现在增资15万,之后用这钱还款老板的9万元,剩余的留作经营再经营几个月发工资,这样可行吗?
您好 ,不行,增资15万再转出会被税务局盯上,14万转营业外收入照样要交税(14万×25%=3.5万),账面没钱就老实缴税或找债权人签豁免协议,硬搞增资可能白忙活还惹麻烦。
我们是小微企业,是不是按14万*5%=0.7万交税?
对对,小微企业是这个优惠 税率5%
债权人是老板,是不是没法签豁免协议?
之前老板垫资发工资缴纳社保欠老板9万元,如果现在增资15万,之后还老板9万,之后再经营6个月时间每个月大概工资社保1万元每月,这样也不行是吗?也容易被税局盯上是吗?
可以豁免协议 ,但税务局可能认定变相分红,老板要交20%个税,否则公司得按收入交企业所得税
之前老板垫资发工资缴纳社保欠老板9万元,如果现在增资15万,之后还老板9万,之后再经营6个月时间每个月大概工资社保1万元每月,这样也不行是吗?也容易被税局盯上是吗?
方案不行的,税务能看穿是 增资-经营-还债,是为了避税设计的套路,会认定老板的9万借款转为收入,需补税9*0.25