你好,你看一下你们的季度税负达到嘛,如果季度税负达到的情况下,你可以直接认证8万的发票留底。
老师,请问一般纳税人打个比方第一个月开专票4万,收到专票2万,交了增值税,第二个月开票6万,收到专票8万,税率都是13%的情况下,那怎么交增值税啊,可抵扣的是全部抵扣吗?还是一部分留抵啊,可不可以退之前第一个月交的增值税啊
老师好,我们公司是商贸企业,可以开13%和6%的专票,请问一下:如果当月收到13%不含税100万的专票,可以抵扣我们开出6%不含税100万的专票吗,中间7个点需要交税吗?
公司是农业公司,11月1日升为一般纳税人,现付2023.10月高梁收割费40万,第1问可以让对方开专票吗?第2问对方农机收割费是免增值税吗?第3问农机收割费可以开专票吗),第4问公司自产自销高粱是免增值税,所得税吗。?那么相应的高梁收割费增值税能抵吗?
您好老师!我司是个体工商户但是一般纳税人,3月份开了3万元的专票,同时也收到供货商开了2.6万元的专票。请问:收到的专票需要勾选抵扣吗?还是可以留到下个季度再勾选抵扣?要是留抵了,这一季度会不会要缴纳增值税呢?
请看题1: 1月开票5.5万,2月冲1月5.5万发票,重开一张5.5万。问1月是不是不用改增值税报表,2月收入报0即可。(一般纳税人,均13%发票) 题2: 3月开出6万发票,抵扣也是6万,没交增值税,,4月冲3月6万这笔发票,无其他收入。问3月是不是增值税报表不用改,4月报负6万收入即可?那3月抵扣了的税金是放到4月待留抵吗
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀