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老师,请问一般纳税人打个比方第一个月开专票4万,收到专票2万,交了增值税,第二个月开票6万,收到专票8万,税率都是13%的情况下,那怎么交增值税啊,可抵扣的是全部抵扣吗?还是一部分留抵啊,可不可以退之前第一个月交的增值税啊

2021-11-01 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-01 17:51

你好,你看一下你们的季度税负达到嘛,如果季度税负达到的情况下,你可以直接认证8万的发票留底。

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你好,你看一下你们的季度税负达到嘛,如果季度税负达到的情况下,你可以直接认证8万的发票留底。
2021-11-01
三月销项税大于进项税,就缴税,否则就不用交。 2月延期的和三月的不应该混合,各交各的
2021-03-26
您好,要抵扣的,不勾选就可以留到下个季度再勾选抵扣, 我们勾选确认了,本季度申报就会抵了,不勾不抵本季度要3万专票增值税全交了
2024-03-31
2019年3月留抵税额15万  22年4月增值税留抵税额16万  存量留底15万 增量留底1万 没问题 留底税额清零  6月又产生留抵税额7万  7月份可以申请增量留底7万  没有问题  增量留底每月都可以申请  
2022-05-09
您好!可以的,申报的时候可以地阔
2022-03-04
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