你好,这个软件是用于固定资产的吗?

想咨询一下,我司购买的批量开票软件,一次性支付20000,后续每年支付2100。这个20000应该怎么做账,想记入无形资产,但对方开的发票是信息技术服务.软件服务费税率是6%,不知道这样可以记无形资产嘛?不能的话怎么处理比较好?谢谢
新买的财务系统,软件两万多,导入费用五万多,如果按无形资产入帐,最低不是要按10摊销么,可是金额小,想按三年或者五年摊销,不知道行不行,或者说直接入长期待摊费用,可以按三年或者五年摊销
老师中午好,请教一个问题:小规模的工程技术有限公司主营收入是设计费,鉴真咨询费,当月公司购买的同望软件12000元,这个软件怎么入账,会计分录怎么做,是入费用还是无形资产呢,如果入无形资产要摊销几年合适呢
老师,公司与对方签定了一个洗车人家项目即商品买卖和技术咨询服务费里面包含了洗车设备,技术咨询服务、设计等等,公司应该对这笔经济定性为什么样的款项性质??是配套设备计入固定资产,咨询服务计入管理费用或长摊费用么?还是打包直接计入固定资产或长摊费用??
购买50万的软件技术服务,分三年付款,这个怎么入账?无形资产还是长期待摊费用?或者可以直接入固定资产??
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
不是的,就是我们检测公司出检测报告用的一个平台
算是一项技术服务,永久使用的
你好,这个软件不是用于固定资产,那可以这样处理 借:长期待摊费用,贷:银行存款,应付账款
就是一次性50万做待摊费用是吗?
我第一年付了20万开了发票。合同总价值50万。其他后面两年付。怎么做分录啊
你好,一次性50万做长期待摊费用 借:长期待摊费用,贷:银行存款,应付账款 之后分次付款的时候 借:应付账款,贷:银行存款
请问老师。那长期待摊费用这个每年怎么摊销呢?
你好,需要按月平均摊销 借:管理费用等科目,贷:长期待摊费用
就是这个要分几年摊销完?我是三年付完。是不是要分摊36个月?从当月开始就分摊吗?
你好,这个费用受益期限是多久,就按多久摊销 不一定是三年付完,就按3年摊销的 是从费用受益开始的月份,开始摊销
我们是当月买的第二个月使用的。然后这个服务是三年付完以后永久使用的
你好,那就是从第二个月开始摊销 三年付完以后永久使用的,摊销年限自己估计,比如10年
如果是十年,是不是50万除以120就是每个月要摊销的费用呢?
你好,是的,是这样的
非常感谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
老师不好意思我还要问一下我这个长期待摊费用的二级科目设置为什么呢?
后面摊销的时候管理费用的二级科目是直接设置为管理费用-长期待摊费用吗?
你好,根据费用发生情况设置,比如这里 可以是:长期待摊费用—软件技术服务费 摊销的时候,计入管理费用—办公费等明细科目