你好,对的是的,是这么做的。

老师,增值税计算是不是含税金额除以1.13*0.13?
不含税金额是按含税金额/1.13吗?税额=不含税金额*0.13吗?价税合计=不含税金额+税额吗?
一般纳税人,开票金额是含税金额10万,算他的税额是不是,先算不含税金额=含税金额/1.13,税额=不含税金额*0.13
老师,我的销售含税金额是36807603元,我的发票是百万元版。我用用含税金额36807603/1.13,不含税的总金额是32573100元。我准备开40张发票,我用含税金额36807603元/38张,每张的含税金额是920190.08元,再用含税金额920190.08元/1.13,每张不含税金额814327.5元,税额:814327.5*0.13=105862.575元,系统自动四舍五入为105862.58元。剩下2张,不含税金额是814327.42元,税额是105862.56元。这样相加后的不含税金额为:3257909.84元,和之前的差0.16元,税额合计多0.16元,这样开发票可以吗
老师合同金额写的是不含税金额,单价不含税单价(就是票面价/1.13的金额写到合同额里这样行吗)
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
小规模开票专票是需要交增值税和附加税的吗?
对的 需要缴的 不免了