你好,需要计算做好了给你

我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
业务1可以抵扣进项税额是3400
业务2可以抵扣进项税额30000*3%=900
业务3可以抵扣进项税额10000*13%=1300
业务4可以抵扣进项税额是250000*13%=32500
业务5销项税额的计算是300000/1.13*0.13=34513.27
业务6进项税额转出是 5000*13%+850*0.09=726.5
业务7可以抵扣进项税额是30*5000*13%=19500 销项税24*8500/1.13*0.13=23469.03
业务8应交增值税是56000/1.13*0.13=6442.48
业务9销项税额的计算是30000/1.13*0.13=3451.33
业务10销项税额的计算是100000*13%=13000
当月可以抵扣进项税额是 3400+900+1300+32500-726.5+19500=56873.5
当月销项税额的计算是 34513.27+23469.03+6442.48+3451.33=