你好,需要计算做好了给你
需要详细解答过程 计算公式 谢谢
增值税的计算题,解答过程尽量详细,谢谢
所得税大题,过程尽量详细谢谢
老师 求这道题的答案 请写一下详细过程标清题号,谢谢 尽快啊!
求解这道题五个问题的详细解答过程。谢谢老师!
老师。购买购物卡。发票这些项目开具哪个入账更好?
10万房租,要交多少税?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师,整理乱账时,发现有几个客户是多年前的业务,一直没开票,挂账中,现在如何处理比较合适,谢谢老师
专业合作社都有农村经济组织登记证?
公司年末有利润,能不能通过多发老板工资的形式让利润人为做成负数?
老师,客户付了款没提货怎么记分录
老师小规模纳税人的时候取得的专票转一般纳税人后抵扣了,需要做进项税转出吗
老师,我司生产叉车,对外租赁叉车,和A约定租赁期到以1元价格赎回,所有权归我司,现A公司到期72台车,车子已经返回我司,请问我用作入库处理吗?
中级考试,我想问下,我一紧张,简答题之前忘记写根据规定这四个字了,会不会扣分
业务1可以抵扣进项税额是3400
业务2可以抵扣进项税额30000*3%=900
业务3可以抵扣进项税额10000*13%=1300
业务4可以抵扣进项税额是250000*13%=32500
业务5销项税额的计算是300000/1.13*0.13=34513.27
业务6进项税额转出是 5000*13%+850*0.09=726.5
业务7可以抵扣进项税额是30*5000*13%=19500 销项税24*8500/1.13*0.13=23469.03
业务8应交增值税是56000/1.13*0.13=6442.48
业务9销项税额的计算是30000/1.13*0.13=3451.33
业务10销项税额的计算是100000*13%=13000
当月可以抵扣进项税额是 3400+900+1300+32500-726.5+19500=56873.5
当月销项税额的计算是 34513.27+23469.03+6442.48+3451.33=