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增值税的计算题,解答过程尽量详细,谢谢

增值税的计算题,解答过程尽量详细,谢谢
2021-11-01 19:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-01 20:18

你好,需要计算做好了给你

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:42

业务1可以抵扣进项税额是3400

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:42

业务2可以抵扣进项税额30000*3%=900

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:43

业务3可以抵扣进项税额10000*13%=1300

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:43

业务4可以抵扣进项税额是250000*13%=32500

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:44

业务5销项税额的计算是300000/1.13*0.13=34513.27

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:45

业务6进项税额转出是 5000*13%+850*0.09=726.5

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:46

业务7可以抵扣进项税额是30*5000*13%=19500 销项税24*8500/1.13*0.13=23469.03

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:47

业务8应交增值税是56000/1.13*0.13=6442.48

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:47

业务9销项税额的计算是30000/1.13*0.13=3451.33

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:48

业务10销项税额的计算是100000*13%=13000

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:49

当月可以抵扣进项税额是 3400+900+1300+32500-726.5+19500=56873.5

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齐红老师 解答 2021-11-01 20:50

当月销项税额的计算是 34513.27+23469.03+6442.48+3451.33=

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