你好:小规模是20/1.03*0.03 一般纳税人20/1.13*0.13-进项,不同企业内部情况不同,进项也不同
1.业务类型:商贸公司,从其他公司进货,加价倒卖给另一家公司,需开专票,进货价不含税280元/吨,卖价含税400元/吨,月销售合同1万吨 2.问题:1.计划注册商贸贸易公司,注册资金填多少合适?2.注册小规模还是一般纳税人公司?3.这样的业务流程注册一个公司该怎样纳税筹划合理避税?
请老师,一家一般纳税人公司,下面有一家一般纳税人的子公司,3家小规模的,还有一张农信的私卡,请问下如果当天要取现金20万,在没有现金支票的情况下怎么取好些
老师 请问商贸公司((小规模和一般纳税人)计划开票20万,运用税务筹划,计算需要两家公司情况下承担的税费怎么算的
老师 请问劳务公司(小规模和一般纳税人)计划开票150万,运用税务筹划,计算需要两家公司情况下承担的税费这个怎么算的呀
老师 请问劳务公司(小规模和一般纳税人)计划开票150万,运用税务筹划,计算需要两家公司情况下承担的税费这个怎么算的呀?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
好的呢 谢谢老师
对了 老师 现在不是小规模可以按1%的税率开票吗
还有企业所得税和附加税啥的这些是不是也是公司承担的税费呀
您好,是这样子没错的。