同学你好!捐赠的话 借:营业外支出-捐赠 贷:银行存款 捐赠的扣除限额 不能超过年度会计利润的12%的 超过部分 当年不能扣除的

请问向红十字会水灾捐款分录怎么做?帮我写出来可好?另外公益捐赠限额是多少,本年10月份捐赠的
A公司2021年全年实现会计利润2000万元,公司适用的所得税税率为25%。公司2021年初,递延所得税资产借方余额为20万元,递延所得税负债余额为0。2021年发生的有关交易和事项中,会计处理与税收处理存在差别的有:1、2021年当年因合同违约支付违约金50万元,2、交易性金融资产成本700万元,期末公允价值为900万元,3、2020年12月31日投入使用的一台设备,原始价值605万元预计使用年限5年,残值5万元,税法规定使用年限10年,按直线法计提折旧,会计上采用双倍余额递减法。4、向关联企业捐赠现金5万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许前扣除5、应支付违反环保法规定罚款120万元、税款滞纳金80万元。6、因售后服务预计销售费用50万元。7、期末存货的账面价值为2000万元,存货跌价准备75万元。假设除以.上事项外,没有发生其他纳税调整事项。要求:1、按双倍余额递减法计算上述固定资产各年折旧额及账面价值。2、计算应纳税所得额和当期应交所得税。3、计算确认递延所得税资产和递延所得税负债4、做相关的会计分录老师我问了很多次了,怎么还没
老师,这个月从总部进了货,总部跟分公司独立核算,自负盈亏,比如我们从总部进货来的货价款总额是9万,这个9万就是分公司的成本,9万块需要还给总部,但是分公司是没钱的,还没问总部开专票呢,因为这两天对库存跟总部的出库单金额对不上,等对上后,假如货款也就是分公司成本价总和是9万块,6月需要做的会计分录是啥?进货了也摆在店里了,但是到月底了一件都没卖出去呢,货品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面条红枣这些,请问现在进货会计分录和到时候卖出会计分录都怎么写好?还有需要啥注意的细节也请讲一下,讲的细致有耐心的请回复,谢谢。
A企业为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%,企业按照按10%计提法定盈余公积,20%计提任意盈余公积,按可供分配利润的50%向投资者分配股利。2020年12月份发生下列经济业务:(假设除增值税以外的其他税费不予考虑)(1)3日销售库存商品一批,售价50000元,全部款项已收到并存入银行,该批商品成本为36000元:(2)11日出售原材料一批,售价4000元,款项尚未收回,成本为3000元;(3)15日出售旧设备一台,其账面余额为60000元,已计提折旧12000元,未发生减值,取得出售价款90000元,款项已收到存入银行:(4)17日取得出租固定资产收入6000元,该项固定资产应计提的折旧为2000元,租金已存入银行:(5)24日收到现金捐赠70000元。请问会计分录怎么写
A企业为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%,企业按照按10%计提法定盈余公积,20%计提任意盈余公积,按可供分配利润的50%向投资者分配股利。2020年12月份发生下列经济业务:(假设除增值税以外的其他税费不予考虑)(1)3日销售库存商品一批,售价50000元,全部款项已收到并存入银行,该批商品成本为36000元:(2)11日出售原材料一批,售价4000元,款项尚未收回,成本为3000元;(3)15日出售旧设备一台,其账面余额为60000元,已计提折旧12000元,未发生减值,取得出售价款90000元,款项已收到存入银行:(4)17日取得出租固定资产收入6000元,该项固定资产应计提的折旧为2000元,租金已存入银行:(5)24日收到现金捐赠70000元。请问会计分录怎么写5笔分录
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求