1借银行存款56500 贷主营业务收入50000 应交税费应交增值税销项税6500 借主营业务成本36000 贷库存商品36000

企业为一般纳税人,适用的增值税税率为17%。20×8年9月份发生下列经济业务:(假设除增值税以外的其他税费不考虑)(1)3日销售库存商品一批,售价50000元,全部款项已收到并存入银行,该批商品成本为36000元(2)11日出售原材料一批,售价为4000元,款项的未收回,成本为3000元(3)15日出售旧设备一台,其账面余额为60000元,已计提折旧12000元,未发生减值,取得出售价款90000元,款项己收到存入银行;(4)17日取得出租固定资产收入6000元,该项固定资产应计提的折旧为2000元,租金己存入银行;(5)24月收到现金捐赠70000元。
企业为一般纳税人,适用的增值税税率为17%。20×8年9月份发生下列经济业务:(假设除增值税以外的其他税费不考虑)(1)3日销售库存商品一批,售价50000元,全部款项已收到并存入银行,该批商品成本为36000元(2)11日出售原材料一批,售价为4000元,款项的未收回,成本为3000元(3)15日出售旧设备一台,其账面余额为60000元,已计提折旧12000元,未发生减值,取得出售价款90000元,款项己收到存入银行;(4)17日取得出租固定资产收入6000元,该项固定资产应计提的折旧为2000元,租金己存入银行;(5)24月收到现金捐赠70000元。
企业为一般纳税人,适用的增值税税率为17%。20×8年9月份发生下列经济业务:(假设除增值税以外的其他税费不考虑)(1)3日销售库存商品一批,售价50000元,全部款项已收到并存入银行,该批商品成本为36000元(2)11日出售原材料一批,售价为4000元,款项的未收回,成本为3000元(3)15日出售旧设备一台,其账面余额为60000元,已计提折旧12000元,未发生减值,取得出售价款90000元,款项己收到存入银行;(4)17日取得出租固定资产收入6000元,该项固定资产应计提的折旧为2000元,租金己存入银行;(5)24日收到现金捐赠70000元。
A企业为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%,企业按照按10%计提法定盈余公积,20%计提任意盈余公积,按可供分配利润的50%向投资者分配股利。2020年12月份发生下列经济业务:(假设除增值税以外的其他税费不予考虑)(1)3日销售库存商品一批,售价50000元,全部款项已收到并存入银行,该批商品成本为36000元:(2)11日出售原材料一批,售价4000元,款项尚未收回,成本为3000元;(3)15日出售旧设备一台,其账面余额为60000元,已计提折旧12000元,未发生减值,取得出售价款90000元,款项已收到存入银行:(4)17日取得出租固定资产收入6000元,该项固定资产应计提的折旧为2000元,租金已存入银行:(5)24日收到现金捐赠70000元。请问会计分录怎么写
A企业为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用的所得税税率为25%,企业按照按10%计提法定盈余公积,20%计提任意盈余公积,按可供分配利润的50%向投资者分配股利。2020年12月份发生下列经济业务:(假设除增值税以外的其他税费不予考虑)(1)3日销售库存商品一批,售价50000元,全部款项已收到并存入银行,该批商品成本为36000元:(2)11日出售原材料一批,售价4000元,款项尚未收回,成本为3000元;(3)15日出售旧设备一台,其账面余额为60000元,已计提折旧12000元,未发生减值,取得出售价款90000元,款项已收到存入银行:(4)17日取得出租固定资产收入6000元,该项固定资产应计提的折旧为2000元,租金已存入银行:(5)24日收到现金捐赠70000元。请问会计分录怎么写5笔分录
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
2借应收账款4520 贷其他业务收入4000 应交税费应交增值税销项税520 借其他业务成本3000 贷原材料3000
3借固定资产清理48000 累计折旧12000 贷固定资产60000 借银行存款90000 贷固定资产清理90000 借固定资产清理42000 贷资产处置损益42000
4借银行存款6000 贷其他业务收入6000 借其他业务成本2000 贷累计折旧2000
5借库存现金70000 贷营业外收入70000