借工程施工,福利费贷,应付职工薪酬, 借应付职工薪酬贷银行存款。
你好,老师我想请教一下您,我们公司销售材料+安装服务。包工包料的,但是不生产材料,你看我做的会计分录有问题吗。外包给其他人做,支付工地上个人工资,还要支付在工地上房租,计入什么会计科目,我们公司内部员工在工地上住房房租计入什么会计科目
老师,我们公司有出租业务。先在外面租一个房子,然后将房子又出租给别人。请问我们在外面租房会计分录怎么做?我们将房子出租给别人又怎么做会计分录,谢谢!
请问项目工地上给工人租的房子费用记入哪里?怎么做分录?
老师,您好,房地产公司用房子抵工程款怎么做分录呀
老师 ,我们做环保工程的,现在工地租房子给工人住,租赁方现在已开票给我们,款未付,这个分录怎么写
甲每个月工资是4000元,到了12月底发了一笔年终奖5000元,这笔年终奖并入工资一起交个税,那么这笔年总奖是在什么时候申报,申报多少
进项税在电子税务局里面已抵扣,但是忘记做账已跨年 ,现在要补这比进项税的分录 怎么做?是不是用不到年度损益调整这个科目?
老师,我单位准备将公司章程中的注册资本出资期限向后做延期,不会影响我现在的营业执照成立日期吧?
个人所得税申请且已缴款,客户要求删掉两个人的工资,重新计算税款发现多缴了 10.56,更正申报后怎么退还这 10.56
老师,自己开了家公司,我即是法人也是员工,公司员工就我自己,工资每月按500申报的,公司没钱,我不给自己交社保的话,会不会有税务风险
@董老师,继续咨询的
80%股权,处置48%股权,丧失控制权后,剩余32%股权转为权益法核算。计算出售48%的股权时个别财务报表应确认的投资收益,应当只计算处置行为的售价减去处置部分的账面价值差额?还是包括,加上剩余32%部分追述调整补记的投资收益?
老师,我单位准备将公司章程中的注册资本出资期限向后做延期,不会影响我现在的营业执照成立日期吧?
非货币性资产交换中,交换的是长投是要不要交增值税?
做账每个公司都要结转成本么
这个是按月支付租金的。
按季度支付的,押一付三怎么做
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊借工程施工,福利费贷应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷预付账款。
借工程施工-间接费用-房租 贷预付账款 再结转成本 借主营业务成本 贷工程施工-间接费用房租 这样不行吗
不可以的,这个不是生产经营用的。
可是不是我们的工人呀,为什么要用应付职工薪酬这个科目
你好,不是你们的做到借工程施工招待费贷银行存款这个抵扣的更少,按发生额的60%营业收入的千分之五抵扣所得税。
好的谢谢老师
不要客气,工作愉快。
老师,押一的房租怎么做进去呀
做到预付账款里面就可以的。
一个客户用一个往来科目。
那后期收到退款呢?不用单独再做一个其他应收款是吗
借银行存款贷预收账款,做这个不需要单独设一个其他。
那老师做成福利费是不是最后也要结转成本 借主营业务成本贷工程施工 福利费
对的是的是,这么做的福利费扣除标准是工资的14%。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。