你好 ; 按6%的发票给对方; 银行那边会开贴现发票给你们吗

银承汇票没到期就贴现了,银行扣除了利息计入了财务费用,因为当时对方公司与我公司约定了,利息由对方公司承担,现在他将此笔利息费用转给了我们,怎么做账
电子商票付款如何做分录,直接对着乙方开的商票,乙方取钱,我们承担利息,这种分录应该怎么做呢,是借预付账款(乙方),贷短期借款(银行)吗。利息借财务费用-贴现利息,贷银行存款,这样对吗
我方收到对方(出票方)银行承兑汇票30万,然后去银行申请贴现,对方约定先由我方承担利息,然后对方在把利息钱转给我方,应该开给对方多少发票,会计分录怎么做
老师,公司收到客户开的一张银行承兑,对方会计说我们没有承兑账户,她帮我们把钱取出来,但方便她做账,让贴现费私底下转给她。我想问一下必须要有承兑账户才能接收承兑汇票,然后提现就不用贴现吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
银行会开发票的
你好; 那你就做账 :借银行存款 财务费用 贷应收票据 ; 借 银行存款 借其他业务收入; 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本 借财务费用负数
假如利息是2万,收票时 借:应收票据30万,贷:应收账款30万,贴现时 借:银行28万,财务费用2万,贷:应收票据,然后银行给我们开票,和对方给我们打过来的利息钱怎么做分录
你好 ; 分录上面都给你写了 ; 借银行存款 财务费用 贷应收票据 ; 借 银行存款 借其他业务收入; 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本 借财务费用负数
老师,能用数字,解答下吗,没听明白
你好; 借银行存款 28财务费用 2 贷应收票据 30 ; 借 银行存款 2 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本 2借财务费用-2 ; 其实本身这样你是多产生缴纳税费了
这个其它业务成本怎么回事,我们给对方开多少发票
你好; 你开票出去了。 做的其他业务收入; 而你支付给银行的就是其他业务成本