可以做福利费账上可以超过的,但是想要抵扣所得税的话,不能超过工资的14%。
你好,老师,请问工资组织公司员工公费旅游,是职工福利费啥,不超过工资薪金的14%是可以税前全额扣除啥。
老师公司旅游费用是入福利费吧?那这个福利费是不是你能超工资14%啊
请问老师,员工平时聚餐费,旅游团建费,是计入福利费吧?那这个不能超工资14%对吧
老师,请问用作差旅费的发票,没有什么限制吧?列入归入福利费是不超过工资薪金的14%
你好!老师,员工出去旅游费用是计入职工福利费,还是差旅费呢!谢谢老师!
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
汇算清缴时怎么算呢
要把超了的补税吧
你好,汇算清缴的时候按工资的14%抵扣所得税,这个是有发票的前提下超过的调增。
比如我工资一年才150万,来了旅游费50万,是不是我只能抵21万,与余下29万我要调出来交税?
对的是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。