你好,对方给你开的是融资租赁吗?

发包方提供租赁机械(可以是甲方租赁一台机械,其它的机械由乙方租赁开租赁发票做成本),甲供材条款是甲方提供机械,我司乙方的成本可以出运输费和劳务公司开具的劳务发票吗?
老师,请问一下,我们公司在甲方购买了一台机械设备卖给乙方,甲方给我们开具的发票是租赁发票,而我们开给乙方的是设备发票,我们拿到甲方的租赁发票该如何做帐呢?
我们属于一般纳税人,我们做机械租赁,对方也是一般纳税人,我们开机械租赁发票是税率是多少呢?如果甲方是建设工程单位,我们开具机械租赁发票是多少个点呢?
老师我们现在要给甲方提供机械租赁的发票,但是我们本身没有机械,也是从外面个人租的,这种情况我们能不能给甲方开机械租赁的发票
老师,您好!融资租赁 出租人甲方 、承包方(设备购买方)乙方,承租方丙方,设备供应商丁方。乙方开票给甲方,丁方开票给乙方,甲方按甲乙丙三方签的融资租赁买卖合同,将款直接打到丁方。销项发票和进项发票按正常分录做,因为钱没进乙方账户,没法冲帐,最后分录是否为 借应付账款-丁方 贷应收帐款-甲方?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
是的,该如何做帐
借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款,长期应付款,然后你按月支付,借长期应付款财务费用贷银行存款。
不是的,我已经全额付款了。我们买的是一台设备,可他开的发票是租赁发票
那不对,对方给你开错了,你退回去重新开,直接开设备的,借库存商品贷,银行存款做这个。
他们开不了设备的发票,只能开租赁的发票
那不行,你要是开出设备的发票,属于虚开发票。
对方是没有这个经营范围吗?
如果是销售他的固定资产的话,他可以开设备,固定资产不需要经营范围。
不是销售他的固定资产
如果他单位没有这个资产,他怎么能开出租赁发票来?
他有固定资产,也就是说他要转成固定资产再卖,对吗?我们公司也有租赁,可不可以把他们这个租赁费录成主营业务成本?
你好,可以的,你做主营业务成本可以,但是你有租赁收入吗?
目前没有,以后会有
那你没法做主营业务成本吧。
且你销售出去,这个设备你得做成本,你做哪个业务的成本。
没有购入的设备有销售,这就会认为是虚开发票。
老师,那这个该如何处理比较好呢?我退回去的话进项肯定不够的,要差很多,有没有什么好办法呢?
你问一下对方什么原因开不了?
没有经营范围
做固定资产的处置,固定资产也可以开发票的。这个为什么他不开。
不知道呢,我当时也没想到,现在有什么办法补救吗?
你现在问下对方能不能把发票退回去,然后给你们重新开这个设备的。
他在说没有这个经营范围的话,你做固定资产处理。销售固定资产不需要有经营范围。