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老师,5月份做的一张专票办公费,没有分出来进项税,现在把5月凭证冲销,重新做账,然后抵扣进项税,这样可以吗?

2021-11-02 18:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-02 18:01

你好 可以的 可以这么做的

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你好 可以的 可以这么做的
2021-11-02
你当时应是暂估入库,就是7月份是暂估入库处理,9月份收到发票后,冲销暂估分录,再做抵扣进项税处理,按发票的金额入账处理。
2020-10-07
你5月是怎么账务处理的呢
2022-06-29
同学你好 这个可以的
2022-03-08
可以 但是你汇算清缴调增 23年你多做了费用
2023-12-28
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