你好汇算清缴之前发票到可以
年底了公司的成本票不够,对方明年才能开票,我可以先暂估,明年票到了冲暂估,这样可以吗
今年成本票不够,可以暂估成本,拿下年的票来冲吗
你好 老师 我想问下今年收到去年的暂估成本票,今年5月钱做账是不是可以抵扣汇算清缴?那今年收到去年的暂估成本票,是先红冲暂估成本,再做成本?
老师去年暂估成本,今年拿回发票可以直接红冲去年的暂估吗,如果拿回一部分发票,那可以把去年的暂估全部红冲吗,需要什么证明吗
老师,去年一直缺票,都是暂估成本费用入账,今年开的成本费用票可以补以前年度的冲暂估吗?
学堂的学习记录在哪里查询
请问中途接账,之前没有账,请问期初数据就录入银行余额,实收资本,应收账款。可以吗,还是必须要和科目余额表一样。
老师好,请问公司开给个人的发票是不需要缴纳印花税的,对吗?
甲方要给我们报销安措费 安全帽之类的 如果我们要付出去 然后发票开给他们可以吗 后面甲方把钱打给我们 我们不给甲方开票 我们只是代采购
房屋大修,完工当月装修费计入房产原值,房产原值发生变化,新的房产原值计税时间是从什么时候开始?
老师,个体户做税务登记,这个可填可不填吧,不填有什么影响吗
04.【单选】甲公司为研发某项新技术2018年发生研究开发支出共计300万元,其中研究阶段支出80万元,开发阶段不符合资本化条件的支出20万元,开发阶段符合资本化条件的支出200万元,假定甲公司研发形成的无形资产在当期达到预定用途,并在当期摊销10万元。会计摊销方法、摊销年限和净残值均符合税法规定,2018年12月31日甲公司该项无形资产的计税基础为()万 A.190 B.200 C.332.5 D.300
老师,您好,一般纳税人城建税怎么计算
老师,本年累计代表的是当年的累计数据还是从开业到至今的所有数据?
老师,我们公司租用老板的车,今天老板去税局代开了私车租赁发票,缴纳了印花税。请问,印花税所属期是7月份的话,那我们公司申报印花税是在次月申报吗?我们公司是小规模纳税人,季度申报增值税了,季度申报印花税。
就是说我开的票是22年的也行吗?那款是要21年付还是22年付呢
你好 是的 22年支付也可以的
那意思比如我2022年1月付了一笔款,取得的发票直接做在21年里吗?还是怎么?
你好22年一月份的吧 第一个
什么意思?我意思我22年支付取的的成本票,要怎么做成21年的成本
你在二一年借主营业务成本贷应付账款,二二年收到了发票借应付账款贷,以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。
意思21年先暂估这一笔吗?但是我是22才付的款呀
对的是的没有关系,做了应付账款。