您好 请问是什么时候购入的车辆
老师,一般纳税人把公司名下的车卖掉,是开具依3%税率减按2%发票还是开具13%税率发票?
老师,我公司目前是小规模纳税人,但下个月可能要开具大额发票,超过500万,请问我发票是按小规模税率开具还是一般纳税人税率开具啊?
请问一般纳税人卖掉公司的汽车开发票税率是多少?
老师,我是一般纳税人,是农业公司,我公司名下有2张车卖给了其他公司,需要开具发票给对方,这个税率开多少???开票内容写什么???我公司也不是卖车的
老师,公司名下的车当二手车卖掉的,为什么发票上面税率是0%税率?我们是一般纳税人,是不是要按13开?这个报税是填在哪里?
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
今年从个人手里购入的,时间有什么区别吗?
是的 2016年5月前购入的 开具依3%税率减按2%缴纳
哦哦!老师除了这个,其他情况都得按13%开具对吗?
是的 其他情况都得按13%开具