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9月份的账发8月份的工资,个税多扣了500元,发放9月工资时给员工把这500元加到了里面,分录咋做,

2021-11-03 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-03 10:59

您好,借 管理费用 贷 应付职工薪酬冲平。

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快账用户1827 追问 2021-11-03 15:38

借 管理费用 50000..贷 应付职工薪酬48000,,个税2000,,那我按原数冲掉后,,还得重新做吧 那我计提的那个是不是也得冲掉

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齐红老师 解答 2021-11-03 15:43

是的 最好是重新做

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您好,借 管理费用 贷 应付职工薪酬冲平。
2021-11-03
你好,应该在十月份申报。
2022-01-11
你好     你多发放了500  那么说明你少计提了500元 。你补计提 :借  管理费用-工资等  500贷应付职工职工薪酬-工资500  这样就平了。   
2021-04-01
比如九月份一千十月份也是1000 借应付职工薪酬工资1150 贷银行存款。
2023-11-08
你好,9月预付发放8月工资。 要补计提, 借管理费用, 贷应付职工薪酬--工资,
2020-12-04
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