同学你好,比如销售合同,是按合同中写的交易的价款;

11月的账里做了买的东西的分录,就这些东西的金额是不是就必须交印花税,就算没有合同也得视为有合同交了,不能拖延
老师,我想问下,印花税,看签的合同的金额,说的是啥意思,是买东西的合同还是卖东西的合同
做印花税台账,合同标的/项目,是什么意思?是不是就说卖的什么东西的意思?
老师,请问一下签订合同这个东西,老板叫我帮他看看合同签订对不对,这个我不懂啊,合同这种一般是找谁看的吖?
老师你好,我们公司买东西签订的合同是不也得交印花税
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
是买东西签的合同还是卖东西签的合同?
同学你好 买和卖都是算的,印花税是买卖双方都交税的;
如果没有合同,是不是看每个月发票的进项销项的总合,是吗
同学你好,如果没有合同,是不是看每个月发票的进项销项的总合,是吗——是的
你确定吗?那我九月份有进项票和销项票,我没有申报印花税,零申报的,怎么税务局没找我们
同学你好,这个都是企业 自已申报的,不是税务找了才申报的;
我忘记申报了,咋办
同学你好,这个月一起申报;
这个月我已经报完了,咋办呢
同学你好,这个月不是才3号,已经申报了? 在下个月申报
下个月是不是把那个九月份的进项和销项那个发票上的含税金额加起来汇总的那个数字填进去,就可以了
同学你好,是这样的;;;;
确定我说的您听懂了吗?我说的是销项票和进项票的总合含税的那个填进去
我说的是销项票和进项票的总合含税的那个填进去——是的,是按含税金额的合计数申报印花税,将没有申报的部分也全部申报;