学员你好,因为这个科目有余额,加明细会把二级科目的金额自动转入三级明细,这个没有什么问题的,到时候调整就可以了
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
新建账套,建期初数增加制造费用二级科目弹出这样提示,该怎么操作。金蝶kis版软件
老师 麻烦给个现金流量表的编制方法
老师,我们是户用屋顶光伏安装行业,请的临时工给我司开发票,项目是什么?
公司上年度的个人工资申报能变更增减人员吗
老师:请问酒店行业洗涤费1000元,开票1000元,但是洗涤厂把我司的布草低值资产丢失了抵减了200元,实付800元,请问这个200元怎么做账
郭老师,麻烦问一下会计学和财务管理有什么不同啊
请问个体户对公账户打款时收款人是选择单位还是个人?
老师,12月社保的人数18,实习生3,离职人员发了工资的但没买社保有1人,那工商年报中从业人数写多少个呢?
老师想问下考中级的条件本科毕业从事一年会计工作但是会计继续教育学了七八年了可以报考吗
专项附加扣除,买房,买的小产权的也能扣除吧
出口退税:进项发票里的货物是0️⃣税率不能退税,那么这个对应的发票属于内销,那么这个不能退税的内销发票可以用作正常抵扣认证勾选的发票,也就是可以勾选认证为抵扣么
我直接点下一步是嘛?
是的,你的理解完全正确