你好,什么原因不一致?
老师,计提本月工资和月实际发放不一致的时候怎么做账务处理
老师,计提的工资和实际发放的工资不符,账务要怎么处理?
公司被员工申述了个税,申报的工资和实际发放的工资不符这个怎么处理呢
本月已申报上月基本工资,但是发放上月工资的时候还发放了提成,申报的和实际的不符,怎么处理
请问老师计提的工资和实际发放的工资金额不一致怎么处理
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
10月报个税申报到27号吗
应交税费--应交个人所得说 手工账登账 应该登在哪里,是三栏式明细账吗
老师,进项大于销项,结转增值税分录怎么写呀
有网站可以查得到 哪些公司提交了上市申请吗?
小规模纳税人2024年全年只申报了工资没有发放,这个季度报税怎么处理呢,会不给通过吗
7-9月份减免的增值税,现在税局直接归到其他受益了 那这比其他受益 账上怎么做分录 才会平账
老师,公司安装招牌具体的账务处理怎么做
像这种速卖通,亚马逊,境外平台,是不是按正常报收入就行,还是说按出口退税企业啥的
是以后支付还是就是多机体或者是少计提。
假如10月份工资要到11月25日发呢
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资发放的时候借应付职工薪酬工资贷银行存款就是了。
10月份计提当月工资和实际发放的工资不一致 假如计提多了 应该怎么处理 要是计提少了 又应该怎么处理呢
多了,借应付职工薪酬,借管理费用负数红冲 计提的少了补上,借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。