你好,什么原因不一致?

老师,计提本月工资和月实际发放不一致的时候怎么做账务处理
老师,计提的工资和实际发放的工资不符,账务要怎么处理?
公司被员工申述了个税,申报的工资和实际发放的工资不符这个怎么处理呢
本月已申报上月基本工资,但是发放上月工资的时候还发放了提成,申报的和实际的不符,怎么处理
请问老师计提的工资和实际发放的工资金额不一致怎么处理
老师。劳务派遣外包人员在本职工餐厅吃饭,计入哪个科目,怎么做账?和本单位人员接待客户在餐厅吃饭能计在一起吗
央企采购食堂蔬菜,从个人处购买,有个人代开发票给央企合适吗?
老师,你好,请问第四季度企业所得税,高新的,第22栏,研发加计扣除的要填吗
老师,由于我们公司于2024年5月份新开业的,木质车间一年期房租费15万元一次性计入到了开办费,2024年5月1日至2025年5月1日为一年,没有按月摊销,今年2025年要算成本,从2025年2月份开始算到2025年12月份止,请问老师,2025年2月份至2025年5月份怎么算,会计分录怎么做呢
老师,我现在交一年的买卖合同印花税,包含我们公司卖货物开的发票额,购买东西签订的合同额是否包含
退休返聘人员怎么参保工商险,操作步骤请具体教一下
请问老师在税务系统怎么查到对方给本公司开有票
老师,听说个体工商户经营所得的成本,可以不确定发票,有相应的收支凭条就行是哈啊?可以扣除
老师,公司有盈利如果年底不分红,需要提取盈余公积吗?
收购一家公司,账上实收资本1500万,880购入,怎么处理
是以后支付还是就是多机体或者是少计提。
假如10月份工资要到11月25日发呢
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资发放的时候借应付职工薪酬工资贷银行存款就是了。
10月份计提当月工资和实际发放的工资不一致 假如计提多了 应该怎么处理 要是计提少了 又应该怎么处理呢
多了,借应付职工薪酬,借管理费用负数红冲 计提的少了补上,借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。