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老师,用现金发工资的话凭证怎么录,没有库存现金的

2021-11-04 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-04 09:49

你好,没有库存现金这个科目吗?

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快账用户2564 追问 2021-11-04 09:50

公司目前没有是没有库存现金的

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齐红老师 解答 2021-11-04 09:50

你好,那你们用什么法下去的?

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快账用户2564 追问 2021-11-04 09:51

可以用其他应付款吗?法人的

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齐红老师 解答 2021-11-04 09:52

你好,可以的,个人垫付的课。

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快账用户2564 追问 2021-11-04 09:53

那这凭证怎么写呢?需要计提吗?有一部分是银行存款一部分是现金支付工资的。

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齐红老师 解答 2021-11-04 09:54

借管理费用工资贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬,工资贷其他应付款,银行,现金

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快账用户2564 追问 2021-11-04 10:04

计提9月工资: 借:管理费用-工资 其他应付款-社保 其他应付款—现金工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付8月的工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款-工资 其他应付款—现金 其他应付款--社保 应缴纳9月社保: 借:管理费用—社保 其他应付款—社保 贷:银行存款

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快账用户2564 追问 2021-11-04 10:05

老师,我这样记账对吗?

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齐红老师 解答 2021-11-04 10:05

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-11-04 10:05

不对,看一下这个,这个是完整的。

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你好,没有库存现金这个科目吗?
2021-11-04
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同学,你好 直接调整库存现金
2020-12-02
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