你好,做到库存现金里面这么多(60多万),是有影响的。 因为现金太多了,就需要送存开户行才是的
老师,我想问问之前老板账上有借款,一直挂账上,但是后来账上库存现金没有多少,就从老板那里借现金来付款和发工资,这样可以冲之前的借款挂账吗?有没有什么问题呢?
你好 公司18年成立 当时没有收到现金 但是原来会计 做了个借库存现金500万 贷实收资本500万 (实际就没有现金)后来做账时费用工资都走库存现金 回来钱老板转走 导致现在库存现金还有300多万 其他应付款是-80多万 这个账要怎么调整
公司正式运行之前,老板自己私账买了固定资产、办公费、公司房租等等,花了两百多万,然后公司注册资本是500万,还没有实缴,可不可以做200万的实收资本,就是借:库存现金 贷:实收资本 。还是说实收资本必须是老板私账打到对公账户算是实收资本?因为现在存在一个问题,有些发票私账付的,对方开来发票,但刚刚建账,账上没有库存现金,会导致现金红字
出口函调,需要提供工资表,怎么发放,发现代账公司直接在账上做库存现金发放,问题是没有提现。看到代账是做了借库存现金 贷其他应付款。账是几年前到了,要怎么跟sj解释啊。因为sj说用库存现在支付,那你把库存在现金的整个业务链拉出来。
老师是内账,收到工程公司微信转账现金,是让代发给我们工地上工人工资的。备注:问老板就说是工地工人工资,做费用就行,前面也没挂账,老板说也不是收入,)1、收到工程公司个人微信转现借:库存现金2340贷:其他应付款-老板(工程公司微信转现)23402发放工资时:借:工程施工-工人工资2340贷:库存现实2340老师:这么做分录对吗?
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
老师,麻烦你把这个问题帮我转一下郭老师
你好,我这边已经接手,是无法直接转到 郭老师的(抱歉)
那麻烦老师帮我看一下这个聊天的内容,我怎么感觉这个账是有问题的
你好,这个工资是借 老板的现金发放,是这个情况吗?
是的,现在要交接。其他应付款挂到六七十万了
你好 借款的时候,借:库存现金,贷:其他应付款 发放工资的时候,借:应付职工薪酬,贷:库存现金 如果没有偿还, 其他应付款 挂账是正常的
是的,他是给亲属挂靠社保,给亲属买的社保又没有收款回来,公账上面是没有看到收款,私户就不知道了。然后之前的会计给他申报个税了,所以几个亲属工资也做进去了,每个月工资用现金发一两万,这样发出去,然后其他应付款挂账六七十万,现在要交接,这个账一看都是有问题的。所以想问一下老师
你好,如果想做到没有问题,就不要给亲戚挂靠社保了
是已经出现这个情况了,账就是其他应付款挂账太高了,六七十万,有两家公司都是这样的,这个账要怎么处理?
你好,需要用资金偿还了,其他应付款 科目余额才可以结平的
目前法人没有偿还的能力
你好,没有偿还这个欠款,那就只能继续挂账了