你好,这个分录不完整,借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷其他应付款。

请问现在公司账户上没有钱,法人出钱发工资,可以用法人的借款,来抵消吗,,借 管理费用-职工薪酬 贷 其他应收款-法人
公司账上工资不够发,可以用法人的其他应付款挂账吗?即,借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款-法人
公司最近几个月没有业务,账上也没有钱,只给法人做了工资但是没有钱就没有发 11月: 借:管理费用-工资4500 贷:应付职工薪酬-工资 4500 12月: 借:应付职工薪酬-工资4500 贷:其他应付款-法人名字4500 以后几个月都这样做,如果是明年3月份有进账了 借:其他应付款-法人名字 18000 贷:银行存款18000
请问,因为公司账上没钱,法人直接发了工资,有部分现金,直接拿签字工资表做账就可以了吗,借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-法人
老师请教下,公司法公司企业没钱,是用法人法现金,是不是这样做分录 借 应付职工薪酬—工资 贷 其他应付款 — 法人 以后这个钱支付给法人就这样写 借 其他应付款 — 法人 贷 银行存款
老师您好,我想问一个关于成本模式下自用房地产和投资性房地产转换的问题。甲有一管理用办公楼,原价800万元,累计折旧200万元,计提减值100万元,现转为出租(成本法核算),求相关账务处理。在转换日房地产的账面价值是800-200-100=500万元,以500万元作为转换后的入账价值,为什么会计分录不是借投资性房地产500,累计折旧200,固定资产减值准备100,贷固定资产800而是借投资性房地产800,累计折旧200,固定资产减值准备100,贷固定资产800,投资性房地产累计折旧200,投资性房地产减值准备100,投资性房地产是从转换日才开始存在的,以前都是自用房地产,在自用房地产转为投资性房地产这一刻哪里来的投资性房地产折旧和减值呢?
老师一个产品它有多种规格,有时候甚至会有两种以上价格,我要怎么样快速计算产品价格,同时它也涉及到了一个数量的问题,(它不单单有时只是一个数量),用什么样的逻辑去快速解决这个计算问题,还有一个快递费用快速计算,以及货款跟运费的汇总。请提供很清晰明了思路及操作步骤
你好,残保金怎么申报
老师好,我们是小微企业。 公司买一个小冰箱,900元 ,普票,给办公室使用。 可以不计入固定资产,直接计入管理费用_办公费 吗?
老师,附了凭证后面的是明细回单专用章还是明细对账专用章?
老师,现在平台不是会给税局推送数据嘛,那我们初创企业一开始肯定是要刷单的,而且数量还不会少?这种怎么处理好?要不要做收入?税局对刷单是什么态度?
老师,公司做外贸出口,给货运代理公司付的货运代理费怎么入账
有形动产经营租赁*机械租赁服务费,老师 我们公司没有机械,机械也是租赁来的,那可以按有形动产经营租赁开具发票。
老师 我们供应商从厂家进购成本进价是27售价59 ,我们再卖给超市进价都要怎么求?
收到工会退款,应该怎么做会计分录?
之前法人借款的分录是借 其他应收款 贷 银行存款,,,现在用法人借款抵消,还要加上 借 其他应付款 -法人 贷 其他应收款-法人吗
哦可以的,可以这么做的。
中间可以不用其他应付款来转换不,直接用其他应收款
你好,一月份办理退税。
办理退税什么意思了
可以的,刚才回复错了回复别人的。
好的,那老师,10月结余库存现金是负数,改怎么解决一下了,比如-10000,那11月银行提现10000,这样可以不
库存现金贷,其他应付款。
借库存现金贷,其他应付款。
是这样的,9月现金余1万,10要付款,出纳就直接现金2万打到了公账,公账去付了款
他这个现金是哪里来的?
法人给的
出纳那边没注意,就造成这样了
银行回单上写的存现,分录我可以写成 借 银行存款 贷 其他应付款-出纳吗,这样余额就不是负数了
借库存现金贷其他应付款,坐上这一个。