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请问现在公司账户上没有钱,法人出钱发工资,可以用法人的借款,来抵消吗,,借 管理费用-职工薪酬 贷 其他应收款-法人

2021-11-04 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-04 10:09

你好,这个分录不完整,借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷其他应付款。

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快账用户1293 追问 2021-11-04 10:20

之前法人借款的分录是借 其他应收款 贷 银行存款,,,现在用法人借款抵消,还要加上 借 其他应付款 -法人 贷 其他应收款-法人吗

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齐红老师 解答 2021-11-04 10:22

哦可以的,可以这么做的。

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快账用户1293 追问 2021-11-04 10:24

中间可以不用其他应付款来转换不,直接用其他应收款

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齐红老师 解答 2021-11-04 10:26

你好,一月份办理退税。

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快账用户1293 追问 2021-11-04 10:27

办理退税什么意思了

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齐红老师 解答 2021-11-04 10:31

可以的,刚才回复错了回复别人的。

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快账用户1293 追问 2021-11-04 10:58

好的,那老师,10月结余库存现金是负数,改怎么解决一下了,比如-10000,那11月银行提现10000,这样可以不

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齐红老师 解答 2021-11-04 10:59

库存现金贷,其他应付款。

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齐红老师 解答 2021-11-04 10:59

借库存现金贷,其他应付款。

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快账用户1293 追问 2021-11-04 11:03

是这样的,9月现金余1万,10要付款,出纳就直接现金2万打到了公账,公账去付了款

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齐红老师 解答 2021-11-04 11:06

他这个现金是哪里来的?

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快账用户1293 追问 2021-11-04 11:06

法人给的

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快账用户1293 追问 2021-11-04 11:07

出纳那边没注意,就造成这样了

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快账用户1293 追问 2021-11-04 11:12

银行回单上写的存现,分录我可以写成 借 银行存款 贷 其他应付款-出纳吗,这样余额就不是负数了

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齐红老师 解答 2021-11-04 11:16

借库存现金贷其他应付款,坐上这一个。

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你好,这个分录不完整,借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷其他应付款。
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两种方式都是可以的额
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同学你好 这个是公司的现金还是法人的现金?
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