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去年年底进项票已做分录借,管理费(物业水电费) 应交税费-待认证进项税额 贷,库存现金 借,原材料 应交税费-待认定进项税额 贷应付账款 但都是记账联做了凭证,绿联还都没有认定,现在必须认定吗?认定后分录怎么做,?如果不急认证,是否还可以推一推

2021-11-04 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-04 15:29

同学你好,如果不需要那么多的进项,可以不认证进项的;

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快账用户2500 追问 2021-11-04 15:37

是因为暂时没有开销项 所以没有认证,肯定后期需要认证

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齐红老师 解答 2021-11-05 13:37

同学你好,是因为暂时没有开销项 所以没有认证,肯定后期需要认证——暂时不认证计入应交税费一待认证进项税额就可以;以后认证转入进项税额

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同学你好,如果不需要那么多的进项,可以不认证进项的;
2021-11-04
您好,现在待抵扣进项税不用了 如果会计拿到凭证时,后面没有发票,但是要确认费用,那就会有待认证进项税额科目了
2020-12-10
你好   4月做的分录是借:管理费用 应交税费-待认证进项税    贷:银行存款  5月做 :借  应交税费-应交增值税-进项税 贷  应交税费-待认证进项税  自己去调整下分录   
2021-05-31
您好 可以在您开具了发票需要抵扣的时候勾选认证 然后做进项税额 借:原材料100 应交税费—待认证进项税额 13 贷:应付账款113 借:应交税费—应交增值税-进项13贷:应交税费—待认证进项税额13
2020-08-23
您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字 可以这样账务处理
2019-09-03
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