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19年购买胶丝材料,19年11月付给湖南中家新型墙体材料有限公司500元的订金,收到发票是广州油工乐建材有限公司7250元,银行付款6000元,账务处理 1、借:其他应收款—中家新型材料公司 500 贷:银行存款 500 2、借:原材料 7250 贷:银行存款 600 应付账款 1250元 现在确定没办法收回订金,余款也不付了,我该怎么账务处理?还是就一直把账挂起

2021-11-04 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-04 15:41

这个年底转到营业外就行

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快账用户4664 追问 2021-11-05 09:52

老师,怎么转?

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齐红老师 解答 2021-11-05 09:56

借营业外支出 贷其他应收款

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快账用户4664 追问 2021-11-05 09:56

应付账款的欠款怎么办?

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齐红老师 解答 2021-11-05 10:00

同学你好 计入营业外收入

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快账用户4664 追问 2021-11-05 10:01

我是不是也把冲成本?

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快账用户4664 追问 2021-11-05 10:01

我是不是也可以冲成本?

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齐红老师 解答 2021-11-05 10:06

这个最好是不要哦 有发票就不用冲

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这个年底转到营业外就行
2021-11-04
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-04-04
借原材料163000,贷应付账款 转账凭证 借其他应收款2000, 贷库存现金 付款凭证 借银行存款220400, 贷主营业务收入19万, 应交税费,应交增值税销项30400 收款凭证 借应交税费未交增值税, 贷银行房款65000 付款凭证
2023-03-27
你好请把题目完整发一下
2022-09-17
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-08
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