你好 ; 你 收到发票是专票。 那么你的成本肯定是不含税的; 你售价也应该按照成本来做的
老师,请问,我公司购买材料对方开的是普通发票,现在这个材料卖出去了,我们要开进项给对方,那我是可以按照普通发票上面的金额来结转成本吗?还有,分录要怎么样做呢?
老师,问下我们现在平买平卖,有一笔供应商给我们开的票金额和我们卖出去金额一样,但是我们结转成本是按照买进来的不含税发票入成本,但是开出去的收入比成本小了几分钱,现在成本比收入多几分钱,怎么解决可以调账
老师,我们购买一些材料,但是开票的时候没有一一对应开票,有些单价比原来的入库的时候高,目前还有结余,但是实际上我们是一进一出没有盈利的,这个结转成本可以按照收入的金额直接结转一样金额的成本吗?en
老师 我们子公司买了一批材料,买的时候专票进项税,直接挂在生产成本;现在要平价卖给母公司,但是发票要过几个月开,现在做收入 的时候是含税价吗 ;成本结转是税前金额还是税后金额
小规模,老师,我们一般一边进货一边卖材料。比如我1-3月卖材料的收入,但是没有成本票,我可以在3 月底的时候统计1-3月的卖出去的材料,然后暂估结转成本。然后跟供应商4月把票开过来的时候在结转暂估吗?
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
您好,我想问一下新企业被列入负面清单开不了数电票,要怎么办
怎么区分连带责任和一般保证?
老师就是假如我销售单价是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把销售费用2元,管理费用3元,财务费用1元,我要用什么公式吧销管财加在我的报价成本里面啦?使我吧销售单价台高,我也能有赚啦?
老师,旅游行业,科目余额表贷方-100189.21,这月我成本不够,我是不是可以用它抵成本,分录,借:主营业务成本100189.21,贷:进项税额转出100189.21借:进项税额转出100189.21,贷:未交增值税100189.21
我们售价确定不含税的收入按照开票金额,但是金额和成本有差别
如果售价按照成本做,销售收入和开票系统倒数来的数据不一样
你好 ; 不一样 是不是你们系统的 有四舍五入差异; 正常是一致的
有时候开票和供应商开票金额税进项税相差几分
你好; 正常做账; 有的时候可能是四舍五入差异的
我现在正常做账成本比收入少了几分钱,怎么调呢
成本比收入多了几分钱怎么调成本呢
还要库存商品金额无余额
你好 ; 成本是正常是100 这个100是不会变化的。 跟你收入做多少售价没有关系的
我做的收入根据我这边开票不含税的收入,成本是供应商开票不含税金额结转成本,那现在是要怎么做账呢,我按照这种做开票金额有差异,成本会比收入多几分
你好 ; 正常做账; 不要去看 有差异的部分 ; 正常做购进 和收入分录结转成本;
我是按照我那个正常做,现在财务经理要求成本不能比收入小,让转成本里面,但是转成本里面库存商品余额有差异了
你好 ; 那你成本是固定金额; 你收入 售价增加 。正常的话 不会平进平出 ; 你也不怕税务局找你;
我们是总公司给的贸易合同,给对应的销售合同和买入合同单价金额一致,收入不能增加
你好 ; 那你 现在开出去的单价 要 售价不含税要 与你成本不含税一致;
单价一致,但是开出去的票就是差那么几分
你好; 那就是四舍五入的原因了 你们系统情况。 你看下款开票 选择含税金额来开试试
我是按照含税金额开的,这和差额能计入营业外支出吗
你好 ; 可以。但是 营业外支出到时汇算调整