你好 你结转成本 本来也是按购进的成本价*销售数量来结转的 ;比如 借银行存款贷主营业务收入 -材料收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷原材料 如果是你们主营业务的话 就这样做 。
老师,请问,我公司购买材料对方开的是普通发票,现在这个材料卖出去了,我们要开进项给对方,那我是可以按照普通发票上面的金额来结转成本吗?还有,分录要怎么样做呢?
#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师现在我们单位购买了一批原材料,个人账户转的帐,对方开给我们的是13%的普通发票是个人,跟对方沟通了,对方说开公司补8个点税点,专票补10个点,个人不收税点 为什么专票普票税点会不同有进项不都一样可以抵扣嘛
老师,是这样的,我们上个月销售设备并开具发票,可是成本发票一直都没回来,成本有两项,一个是购买材料对公付的10万,还没开发票,另一个是员工借的1万采购材料发票也没回来,那成本我还要不要结转,怎么✍分录
老师你好,我们公司找一家个体户买材料,对方需要开普票给我们,但是我们在审核对方资质的时候发现他们自己没有开对应内容的进项发票,这样有问题吗?
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,我收到普票跟开进项的出去,你能分别列个分录给我吗?
你好 购进的时候做 借原材料 贷银行存款 销售的时候 :借银行存款贷主营业务收入 -材料收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷原材料 如果是你们主营业务的话 就这样做 。
好的,成本的话就按照普通发票上面的金额结转就可以了,是吧
你好 你要看你销售出去了多少。 按销售数量来结转 。 你全部销售出去了就按发票来转 。
好得,我明白了,谢谢老师
没事额 希望能帮到你。 周末愉快!